您好,可以的,这个不影响的

发放工资时,需要把销售部门和业务部门分开记账?这样记账对不对? 借:应付职工薪酬——管理人员工资 应付职工薪酬——销售人员工资 贷:银行存款
请问,工资表扣员工水电费可以这样冲分录吗 发工资时: 借:应付职工薪酬 、贷:管理费用-水电费 交电费时: 借:管理费用-水电费、贷:现金/银行存款
给管理员工发工资,借方写管理费用,为什么不写银行存款啊
公司统一工装,员工和公司各出一半,从工资扣除。先报销的工装,后发工资。报销时:借:管理费用-员工福利费,贷;银行存款。发工资时,红冲管理费用吗?
你好老师上个月工资没计提,这月补计提 借:管理费用——工资 贷:应付职工薪酬 发放时 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 那管理费用那笔要怎么冲减?
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,小规模纳税人只有费用,和人员工资,没有收入,没有成本,每个月我们一个海外银行给我们基本户打一部分钱,这样弄,回引起来s局查吗
老师,请问公司在建工程未及时转固问题整改方案具体有哪些,谢谢
公司个税欠税,公司没钱,我个人可以用自己卡先转到公司,在支付缴纳个税吗
公司回来钱在给我还回来
可以的,这个没有问题的
打款备注代垫个税吗
你可以备注借款就可以了
股东可以给往公司转账不
可以的,股东可以转的
转备注什么
这个备注借款就可以
法人转是不最合适
是的,法人转最好的