同学,你好 预缴的时候,扣除分包款

老师好!我公司于7月做了一笔业务,是一项工程,对方预付工程款时,要求我们开具了全额的增值税专用发票13%,税款约7万元,到了8月工程已经交付,但是对方不验收,并以工程晚交了五天为理由,拒绝付款,并退还7月开具的发票,现在我收到了这张发票,是直接在系统里开具红字发票吗?还是要填写什么信息表?那这个已经缴纳的7万的税款能让税务退还给我司吗?具体如何操作?
我是施工单位,有一个项目采取简易计税,项目金额是100万,已经去项目所在地预缴税款,预缴税款时候是扣除劳务分包款70万去预缴的税,取得了完税凭证。现在3个点的100万工程发票已经开出去了,也收到了劳务公司开来的1个点的70万的劳务发票。我现在该怎么做这一系列的会计分录?
老师,小规模纳税人公司,承接了一项总金额34万元的装修工程,其中17万是预收款的方式收到的,剩下的17万是工程结束后收到的。现在要给对方开票。对方是个人,只能开普票对吧?能一次开34万元吗?还有,货物或应税劳务、服务名称下面怎么写呢?
市城建公司为增值税一般纳税人,适用税率为9%,2019年5月承包了某市政工程,同月将部分工程分包给W公司,与分包单位发生下列业务:(1)5月,该公司根据分包合同,通过银行向分包单位预付备料款200000元。(2)7月,该公司根据工程进度预付给分包单位工程款400000元。(3)9月,分包工程完工,根据经审核的分包单位提出的“工程价款结算单”,结算应付分包工程价款1090000元,取得分包单位开具的增值税专用发票中注明金额为1000000元,增值税税额为90000元。(4)9月,在结算工程价款时,从应付分包工程款中扣除预付备料款200000元和预付工程款400000元。(5)10月,以银行存款支付分包单位工程款490000元。要求:为市城建公司作出上述业务的会计处理。
一般纳税人,我分包了一个工程,开票100万(正常简易计税3%专票)但是我在这其中再分包了10万给别人(取得了10万普票)。我在外地预缴的时候系统校验出了我的再分包款,于是我按照90万预缴了增值税2万7。但是现在申报表和发票的税额都是3万,这个差额3千我应该补还是怎么样呢
老师,我司分A和B公司,B公司要现金流用钱,但是客户只认可A公司。那我可以B公司下单给A公司对吧,然后A公司给我付款。
农产品加计扣除的不能扣除了吗2月份?
老师,合同里面没有写(含……系统V1.0),那我想要退税,开票能开软件产品的票么,比如这样开, 一体机(含……系统v1.0)
老师好,救援队(民间非盈利会计准则),收到银行公户利息收入和激活别计什么科目
香港利得税减免了1500港币 这个要怎么做账?
老师好,民间非盈利会计准则,收到银行公户利息收入,计什么科目
老师我想问一下,大陆有一家运输公司和香港那边有业务往来,因为香港公司对香港公司比较便宜点,所以大陆这边又开了一家香港公司,专门用来付款给香港公司那边,香港公司的发票是开给付款的香港公司的,想问一下大陆公司应该怎么入账,需要什么凭证
你好老师,我这有两个个体户,其中一个做了税务登记,一个没有做。 税务局打电话说我报了B表,需要把C表报一下,但是我申报的时候提示那个没做税务登记的个体户没做A表或者B表。这要怎么办呢
工业企业,财务软件里的原材料明细数据和自己的表格里统计的数据不一致怎么调账啊,成品数据也不一致
老师,请问一个这个怎么做账,代扣员工的水费钱有1700元,水费发票1179.47,实际支付了1000元现金,其中329.15元为预缴,之前账上还挂着预缴还余148.64元。