同学你好 借应交税费已交税费 贷银行存款

请问老师,建筑业一般纳税人,在做预缴税的时候分录怎么做呀?预缴的增值税和附加税,单笔分录旧作结转吗?然后怎么做呀?
请问老师,建筑业一般人,在外地有预缴税业务,发生的时候,借:应交税费-预交印花税 -预交企业所得税 贷:其他应付款-法人 结转税金及附加: 借:税金及附加 贷:?? 印花税和企业所得税怎么结转? 还有预交的工会经费,怎样做分录呢?
老师,请问建筑服务跨区域预缴增值税,附加税和所得税分录怎么做?
老师,一般纳税人简易计税,建筑业有预缴 增值税,这个分录以及结转增值税的分录怎么做
老师,请问一下建筑企业一般纳税人预缴增值税附加税怎么做分录啊
老师,给保洁,前台购买的马甲,一件40元,要求上班时候统一着装,这个计入主营业务成本-劳保费还是管理费用-办公费
采购的产品单价是很多位小数的,那结转成本的时候开通简化宿舍五入的结转成本吗?
我的电子税务局登录不上去,之前的手机号用不了了这个怎么搞
火车票可以抵扣吗?开出来的是普票还是专票
老师,给对方一笔货款的返利,对方应开发票给我们吗
老师您好,刚发现汇算清缴用了一张其他公司的进项发票,我们公司是甲XX,乙XX公司混在进项票汇总里面了,领导发现了,让我做更正,汇算清缴税款已交,我应该怎么更正,怎么做账务处理呢,我们是小企业会计准则
老师,我们有这样的业务模式,就是现在我们接国外的维修单子,然后没有经过报关,直接快递过去零件的小件,这种情况下我们申报收入该怎么申报,能享受免税政策吗?
出口退税企业,我们有批货到日本,日本收货人是第三方,现在买方希望我们直接发货给收货人,但是付款是国内直接买方付人民币,这个影响退税吗?
老师,绿化害虫消杀税收分类编码是多少,找不到
老师,和对方诉讼结束后,支付对方一笔借款的利息,对方应开发票给我们吗
老师,如果是: 借:应交税费-预交增值税 应交税费-预交城建税 贷:银行存款 结转:借:营业税金及附加 贷:应交税费-应交城建税 这样对吗老师
同学你好 对的 但是结转的时候是 借税金及附加 贷应交税
好的,那老师,月底的时候,预缴增值税这些,怎么转出呢?
同学你好 这个不转出的 是抵减应缴的
老师,如果这个月又有增值税需要交,还有预缴的增值税,这种怎么做账?
同学你好 预缴的抵减应缴的吗
就是本月有预缴的,也有应缴的,这种情况下应该怎么做呀?
借:应交税费——应交增值税(预缴增值税) 借:应交税费——应交城建税 借:应交税费——应交教育费附加 借:应交税费——应交地方教育附加 贷:银行存款(或库存现金)