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老师,由于税务局系统查出2024年发票进账大于销项,认为企业少销售,现在让企业在2024年7月补做销售,补销项税及附加3万多,缴税款在2025年12月,然后从2024年7月更正增值税报表,7月报表产生税款,8月欠缴税额那一栏3万多,9月更正的时候出现期初未缴税额3万多,本期缴纳上期应纳税额数值为0,让核实是否填写有误

2025-12-17 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-17 11:04

异常是跨期更正 %2B 延期缴税导致的报表逻辑衔接问题,非填写错误: 7-9 月逐期更正报表,备注 “税款 2025 年 12 月缴纳”; 嫌麻烦直接带申报表、税务局通知去办税大厅一次性修正; 2025 年 12 月缴税后,在当期报表 “本期缴纳上期应纳税额” 填 3 万多即可。

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快账用户3320 追问 2025-12-17 11:06

就是不管提示直接强制申报,备注清楚

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齐红老师 解答 2025-12-17 11:10

同学你好 对的 是这样

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快账用户3320 追问 2025-12-17 11:11

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-12-17 11:12

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异常是跨期更正 %2B 延期缴税导致的报表逻辑衔接问题,非填写错误: 7-9 月逐期更正报表,备注 “税款 2025 年 12 月缴纳”; 嫌麻烦直接带申报表、税务局通知去办税大厅一次性修正; 2025 年 12 月缴税后,在当期报表 “本期缴纳上期应纳税额” 填 3 万多即可。
2025-12-17
你好你这个就是一个明细科目转换 借主营业务收入-无票 贷主营业务收入-有票
2021-05-01
这个确实要退税的啊
2019-08-05
学员你好,计算如下 业务(2)可抵扣进项税额是多少万元? 90/1.13*0.13+2/1.09*0.09=10.52 2.业务(3)应转出进项税额多少万元? (80-1.5)/0.9*0.1+1.5*0.09=8.86 3.业务(4)应缴纳增值税多少万元? 500/1.05*0.05=23.81 4.该企业3月应缴纳增值税多少万 200*0.13+23.81-10.52-8.86-5=25.43
2022-12-05
您好,我听了您的叙述,我感觉您可能是交了2次,因为已交里面体现了,然后又在应交里面体现了
2019-08-05
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