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老师,我想咨询一个问题,有一个单位,他6月底的时候暂估了20万的制造费用,然后七八九十,11,12月份陆续的过来,这些个票本应该是嗯以前就能来,后来得催,然后这个单位打算办理注销,那我原来暂估的制造费用,这个票后续来了之后,我的会计分录该怎么做?

2025-12-23 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-23 14:40

你好吧2原来暂估的冲了,按发票金额做一下

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快账用户6624 追问 2025-12-23 14:40

把原来的发票冲了,再做制造费用嘛,因为后期没有生产经营,从7月份开始没有生产经营,没有开发票了,单独做个制造费用,会不会不好呀?

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齐红老师 解答 2025-12-23 14:41

吧原来的冲了,人管理费用更合适一些

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快账用户6624 追问 2025-12-23 14:42

哦,老师的意思是原来暂估的制造费用,后期不经营了,记到管理费用其他科目,里头更合适是吗?

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齐红老师 解答 2025-12-23 14:42

是的,你的理解是正确的这里

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快账用户6624 追问 2025-12-23 14:43

那原来记到制造费用里头的都转到产品成本里头去了,那我下个月做冲红的时候,那么当月的制造费用不就成负数了吗?记到管理费用的话

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齐红老师 解答 2025-12-23 14:43

那不可以,继续按照原来的做

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快账用户6624 追问 2025-12-23 14:57

那我怎么做分录合适

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齐红老师 解答 2025-12-23 14:58

按照原来的冲了,继续做制造费用

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快账用户6624 追问 2025-12-23 14:58

如果继续按照原来的把制造费用充了,重新再记到制造费用里头,因为当期没开票,没经营,没收入,直接制造费用,结转成本吗?

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齐红老师 解答 2025-12-23 14:59

那没办法,你当初入了成本

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快账用户6624 追问 2025-12-23 14:59

那我可不可以就不走制造费用的和管理费用的科目,我直接拿到发票以后就充了应付账款暂估贷记银行支付发票的费用,这样做可以吗?

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齐红老师 解答 2025-12-23 15:00

不可以的,原来的必须冲红先

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快账用户6624 追问 2025-12-23 15:04

那我现在怎么做比较好呢?

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齐红老师 解答 2025-12-23 15:04

就是这咱们说的,去了成本没得改

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快账用户6624 追问 2025-12-23 15:05

是说我原来暂估的时候,我知道没来的,都是一些装卸费的劳务发票,还有车间的五金配件维修费,这个也不能记到管理费用里头呀

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齐红老师 解答 2025-12-23 15:06

车间的配件肯定是入制造费用没错的

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快账用户6624 追问 2025-12-23 15:08

我现在就是说的这个制造费用,原来的这些票到了,我该怎么做账怎么做会计分录呢?

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齐红老师 解答 2025-12-23 15:09

直接做制造费用-有机消耗

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你好吧2原来暂估的冲了,按发票金额做一下
2025-12-23
那么直接将制造费用调整到管理费用
2025-12-23
对的是的,可以这么做的
2025-12-16
你当时应付账款暂估录入了期初余额吗?如果是的话可以。
2023-08-08
您好同学,这样的,咱八月份确定了收入以后,我们就把工程施工转入主营业务成本就行,等到九月份发工资的时候,就是借应付职工薪酬贷银行存款。
2022-09-29
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