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请问一下我有去年的发票要进项税额转出,然后更正了去年的增值税跟企业所得税申报表,然后更正后,税金现在缴纳,请问我要怎样做账

2025-12-23 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-23 16:01

借:未分配利润 贷:进项转出
借:进项转出 借:所得税费用 贷:银行存款

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快账用户1558 追问 2025-12-23 16:03

放在所得税费用里面那岂不是影响当年利润表吗

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齐红老师 解答 2025-12-23 16:05

是的,会影响当年利润,但不影响企业所得税申报

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快账用户1558 追问 2025-12-23 16:08

所得税能不能也直接放以前年度调整呀

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齐红老师 解答 2025-12-23 16:09

也直接放以前年度调整,可以

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借:未分配利润 贷:进项转出
借:进项转出 借:所得税费用 贷:银行存款
2025-12-23
你好 你修改了销售额的吗还是改了哪里
2023-05-06
您好,您更正了当时的报表以后,有没有产生应交税费?然后你凭证上你做进项税额转出的时候,你做凭证吗?
2022-05-21
你好,同学对的,如果说前面的动了,后面的他会瘦。
2022-05-25
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2024-11-14
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