你好,我们把钱还给个人才可以解决

甲公司为一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2x19年至2x20年相关业务如下:(1)2x19年9月与乙公司签订商品购销合同,合同规定甲公司在2x20年1月销售1000件商品给乙公司合同价格每件为30万元,如2x20年1月未交货,延迟交货部分的商品价格降为15万元。2x19年12月31日,甲公司因生产线超负荷生产导致多部电机烧毁,该电机需要从国外进口,预期短时期内无法恢复生产。截至当日,甲公司仅生产了900件产品并验收入库,实际单位成本为每件16.5万元,其余100件尚未投入生产。甲公司预计待生产线正常运转后,其余100件可在2x20年5月交货。(2)2x19年8月1日,甲公司从乙公司购入1台不需安装的A生产设备并投入使用,已收到增值税专用发票,价款1000万元,增值税税额为130万元,付款期为3个月。2x19年11月1日,应付乙公司款项到期,甲公司虽有付款能力,但因该设备在使用过程中出现过故障,与乙公司协商未果,未按时支付。2x19年12月1日,乙公司向人民法院提起诉讼,至当年12月31日,人民法院尚未判决。甲公司法律顾问认为败诉的可能性为70%,预计支
1.甲公司属于增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,商品售价和原材料中均不含有增值税,假定销售商品.和原材料均符合收入确认条件,成本在确认收入时逐笔结转,12月初应收账款余额为1000万,其他应收款余额为50万元,坏账准备余款为30万,坏账期末计提按余额百分比法(5%)进行,甲公司2019年12月发生如下交易和事项:(1)12月5日,向乙公司销售商品一-批,价款为150万元,已办妥托收手续,同日收到乙公司交付的一-张3个月内到期的银行承兑汇票,面值与应付甲公司款项的金额相同。(2)12月10日,客户A公司经营不善,应收账款10万,确定只有4万能收回,经公司批准,差额按确定坏账处理。(3)12月20日,甲公司为租入某包装物支付给对方押金5万元。(4)12月28日,向丙公司销售商品一批,价款为80万元,以银行存款代垫运杂费2万元,为鼓励丙公司及早付清货款,甲公司规定的现金折扣条件为:2/10,1/20,N/30,假定计算现金折扣时不考虑增值税,丙公司于2月3日付清了货款。(5)12月30日,甲公司收到丁公司存入的保证金8万元。
老师您好,我们是小规模企业——电商服装行业,23年3月成立并建账,某些供应商应付账款建账初期有从其他公司转过来余额。供应商结账方式有以下情况: 1、月结,有对账单,但年份久的资料可能找不到,其中有用自购面料抵货款情况,且面料一直账实不符。 2、预付+尾款结账方式,没有对账单,有预付款取消抵扣其他货款情况,且周期长2~3个月左右,商品部一直在管理但没有登记明细。 3、零星购买,有预付也有已入库为付款的情况,都没有对账单。 我是刚接手且是小白,老板让我核对账套内应付账款的余额和实际余额是否有差异~~经过咨询老同事,表示她们曾经尝试过核对,但也从来对不出一个结果。 想请教老师: 1、这种复杂且原始凭证不全的情况是否有办法核对? 2、如果可以,我需要让她们提供哪些资料? 3、核对步骤大概是怎样?
老师你好,我们是一家卖家电的小规模公司,是去年12月份才从个体户变更为公司,他这边是这样的,开票金额里面包括客户刷卡的金额和政府补贴的金额,然后第二天或者后面几天他会通过银联扣掉手续费转到公户里面去,开票的时候我分录是做借应收账款家电货款,和应收账款家电焕新补贴款,贷主营业务收入明细科目,但是我做一季度账的时候发现,他这个应收账款家电货款(就是客户刷卡的部分)居然是负数,这肯定不对,不可能有人就是会预付刷卡,但是也找不到原因,我就想把这个应收账款不做两个明细了,合并做一个二级科目,就是应收账款家电货款,这样行不行?
老师:应付账款贷方有90多万,是因为这家供应商名下有好几家公司,付款和开票不一致造成的。还有就是我们是去年刚成立的有原来的公司搬迁。原来老公司经营不下去了。新成立的公司名称也换了,与原来不相干。但供应商还是以前的供应商,所以发票和付款弄的乱七八糟的。现供应商想平账。他说私户汇我们私户上,然后我们从公户上汇款给他们公司。其实我们是不欠钱的。这样操作不太妥当。有没有更好的办法。当然,这么多金额不是一下子汇入个人卡上。怎么样能平账。。如果可以这样操作的话,把个人卡上的钱转入公户上,以什么名义转比较好
今年缴纳去年的增值税,附加税,滞纳金,的分录怎么做
请问下1:如果我们本年付款出去的发票,对方没有在年底12月开出来可以吗? 2:如果开在次年可以吗? 3:如果不开可以吗?
老师,我司跟供应商采购商品,应付对方225643元,付款的时候对方说只需要付225000元就行,剩余的643元当抹0不用我们付了,那我643元分录应该怎么做才能平账呢?
老师您好,24原材料暂估,25年收到发票怎么做分录,制造业
供应商有73月份的账单忘记对了 我们是月付的 这样要怎么冲掉 分录怎么做
请问老师,现在公司贷款是直接打到供应商的,供应商收到这笔款的时候怎么做账呐?
老师,某公司业务员卖给我钢材一吨单价3600,但是开票按3300,那300业务员拿,这样我实际进货成本3600但是进项开票3300我就少了300成本啊,我得给这个业务员扣税,我这边吃亏啊,按多少给他扣啊
帮别人加工,就是晒好网给客户印线路板的,这种可以开什么品名合适
个人代开22500元商铺租金发票,要缴纳哪些税,缴纳多少钱,怎么计算
长期待摊费用当月摊销还是次月摊销
公司没钱的话呢
那无法解决,暂时挂账
不会被查吧?我月底前也不需要操作啥是吧?
这个不要紧,又不是借的他的钱
但是是公司欠法人的钱,不会税务那边有隐瞒收入的风险吧
有这个风险的,本身法人就不应该过问走户的