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老师我们小规模建筑,截止到25年12月23日,其他应付款-法人 贷方余额73万多,12月底前需要咋操作才能降低风险? 因为我们有内账。一般内账私卡收货款后,转法人个人卡,法人个人卡再转公司公户付货款,导致其他应付款-法人 的余额过大

2025-12-24 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-24 15:15

你好,我们把钱还给个人才可以解决

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快账用户2966 追问 2025-12-24 15:20

公司没钱的话呢

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齐红老师 解答 2025-12-24 15:21

那无法解决,暂时挂账

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快账用户2966 追问 2025-12-24 15:24

不会被查吧?我月底前也不需要操作啥是吧?

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齐红老师 解答 2025-12-24 15:25

这个不要紧,又不是借的他的钱

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快账用户2966 追问 2025-12-24 15:33

但是是公司欠法人的钱,不会税务那边有隐瞒收入的风险吧

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齐红老师 解答 2025-12-24 15:33

有这个风险的,本身法人就不应该过问走户的

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你好,我们把钱还给个人才可以解决
2025-12-24
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-12-20
是,公司欠法人合计 61 万元(其他应收款贷方 49 万实质为负债,%2B 其他应付款贷方 12 万)。 不操作也合规,但建议合并科目(借:其他应收款 - 法人 49 万 贷:其他应付款 - 法人 49 万),只留一个科目更清晰。 有被查风险,大额法人往来是稽查重点,需提供借款协议、转款流水证明资金合法。 不会直接查出内账,但解释不清资金来源 / 用途,会触发深入核查。 月底前处理:补借款协议 %2B 合并科目 %2B 留存资金用途凭证,有资金就还一部分降低余额。
2025-12-22
和老板签借款合同
2021-06-01
付款和开票不一致的,出委托书就行。
2025-06-18
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