借:管理费用-劳务费 贷:银行存款

老师请教一下。我公司7月收到二手车市场发票(普票)10万轿车。老板朋友赠给我们老板的。已入固定资产帐,借:固定资产10万贷:营业外收入10万。8月份又转给我老板另外一家公司。我们双方签了车辆买卖协议车价48万卖给他们。二手车市场普票已开48万给对方。但是我公司未开票。那我公司要如何做账?具体分录怎么写?请老师把上例的数据带上各科目。谢谢老师。
尊敬的老师好,首先祝您节日快乐! 想咨询您两个问题,望您赐教: 1、公司购买了7套房产,目前还未交房,仅付了房款并拿到对方开出的发票,请问要如何做账,如何提折旧,按多长时间提折旧呢? 2、公司上一位会计在收款和付款时并未建立二级科目,而是直接将款项放入应收账款、预付账款等科目中,有的科目也不知道她放在了哪里,目前收到了几家公司的退款,按正常做账是照原分录做账单分录冲掉,可是现在不知道她原分录做的啥科目,公司成立十几年了,翻账来看工作量太大,请问老师,我该怎么处理比较合适啊??
老师,你好,我们是驾校,我想问一下,有一个网络科技公司给我们驾校招生,学员的学费及培训费等都是从网络科技公司的对公账上给我们转,我们付给教练员的这个培训费要怎么做,教练员平时都是自主招生,我们只收档案费,不包括培训,但是现在这个学员是包括培训费,培训费应该以什么方式付给教练员呢,如果是工资,但是教练员不属于我们的员工,就要买保险,如果是劳务费,就要教练员单独去开劳务发票,但是教练员他们也不愿意去开票,而且有税,他们就更不愿意了,这个要怎么办呢?还有,学费是通过网络科技公司的公账过来的,但是我们开票是以学员的姓名开的,这个有什么影响吗
老师,我们是专升本培训机构 2020.7.1的时候,开发了趣升本APP 。就用了现有的公司,盛中教育科技集团有限公司 的公户,同时做账报税呢 2021.1.1老板新注册了一家趣升本教育科技集团 有限公司 公户用的也是趣升本的了。 但是盛中金蝶账上有,固定资产,没有计提完折旧, 还有实收资本贷方余额,其他应收款(押金),还有其他应付款(工作服扣款,2021.9.1返还给员工的。),还有借款20万,2021.5.1还给对方。还有未确认收入的预收账款,这些款都得从新公司趣升本研处理。我该怎么处理这两家公司账务呢?
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
老师,公司请了培训讲师过来产品培训。公司给他发放的劳务报酬,如何入账?借贷方分别是啥呢?二级科目是啥?
老师,公司融资租赁买了一台机器,定金和首付款支付给卖机器的那家公司了,到每月付款付的是民生金融租赁公司的,发票也是民生金融开的,这个要怎么做账啊,小企业会计准则
进项票不够,有什么办法呢?老师
老师,收到发票并付款的成本,但是收入还没统计出来要记的下一年,那这个成本发票怎么记账,涉及到发票跨年了
公司买一个门花1万元,怎么做分录
老师好,a是房东个人,把房租给b公司,b公司把房租给c公司,电费发票应该谁给c公司开具?
@朴老师,老师,我刚才鼓足勇气给老板提了加薪,从12000加到18000,他说幅度太大,还说我在出差这个节骨眼提这个,说是项目还没干呢?
进项跟销项数量少了20吨,差额这部分属于奖励,所以无进项票,这部分怎么做账
老师请教个问题,就是我们从客户那收了张电子银行承兑汇票,我们把这张银行电子承兑汇票通过公户转给了另外一家公司B,这家B公司把钱也转到了我们公司账户上了,也就是相当于我们把承兑从b公司贴现了,这么做会有风险吗?谢谢
老师,我想问下公司开业前期买的电线路由器配电箱一共40000元怎么入账啊