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老师,因为对方红冲了以前年度的专票。我司本月做了进项税转出。请问填表应该填在表二人23b对吗?

2026-01-03 10:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-03 10:20

填在第20行,开具的红字发票栏

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填在第20行,开具的红字发票栏
2026-01-03
你好,是3月份已经填写转出,4月份才开信息表发票是吗?
2022-05-17
不会的 开了负数发票不需要转出了
2023-04-12
您好,您8月份才开红字发票,7月份不需要做进项税额转出的
2020-08-05
同学,你好 这个进项税额转出,在申报第四季度增值税的时候,填在进项税额转出一栏
2025-03-13
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