那么多计提的金额就红冲

老师我司每个月都有预缴所得税总计2万。到12月第四季度需要缴纳所得税了,金额是8万!因为之前都不需要缴纳所以一直没有计提过,请问现在我需要计提8万?还是需要计提10万呢?
第四季度申报的时候有10万的利润总额、因为可以弥补亏损所以没交所得税、现在已经转到未分配利润里面了、现在这个10万的利润总额带到第二年的第一季度里面了、要怎么处理这10万的利润总额、刚试了除非计提10万的所得税、不然这个10万利润总额一直还在、第二年要怎么处理?
老师,二季度利润总额是正数,但是所得税费用计算出来减去一季度预缴的金额后,所得税变成负数了,二季度我需要计提负数的所得税吗?如果不需要计提,我已经计提了负数所得税,有什么影响?
老师,公司这个季度应纳税所得额超过300万元了,税率不享受小微企业所得税优惠政策了,公司领导要求企业所得税税负保持1%左右,本季度利润总额为正数,但由于企业所得税税率提高使本季度企业所得税费用增加从而导致本季度净利润为负数,但利润总额和净利润本年累计数数都为正数,这种情况还需要缴纳企业所得税吗?
老师,我问下打个比方,1-3月收入营业收入170万,成本120万,利润总额5万,一季度预缴了2000所得税, 5月末本年累计-营业收入390万,成本200万,利润总额110万, 6月不含税销售额43万, 这样的情况下,我二季度需要交的所得税,怎么算呀?
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗