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请问印花税依据什么计提,公司有开发票的和未开发票的收入,是不是依据10-12月的主营业务收入计提就行

2026-01-06 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-06 10:53

是,依据10-12月的主营业务收入计提就行

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快账用户4175 追问 2026-01-06 13:47

老师附加税怎么计提,依据10-12的增值税计提吗?我们是小规模,这个季度增值税不用缴纳,也要计提吗

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齐红老师 解答 2026-01-06 14:18

这个季度增值税不用缴纳,不用计提附加税

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快账用户4175 追问 2026-01-06 14:24

老师有增值税,是根据缴纳的增值税计提吗?如果只有开专票的缴纳增值税,那就只根据专票缴纳的增值税缴纳计提附加税,还是不交的也计提

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齐红老师 解答 2026-01-06 14:28

附加税是根据缴纳的增值税计提

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快账用户4175 追问 2026-01-06 14:30

老师就是如果一个季度增值税不满30,只缴纳专票的,就按照专票的金额计提就行是吧

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齐红老师 解答 2026-01-06 14:31

是,就按照专票的金额计提就行

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是,依据10-12月的主营业务收入计提就行
2026-01-06
比如你有销售商品收入,你就按这个收入。
2022-10-10
你好,因为正常购销业务都是需要交印花税的。
2024-12-19
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2024-07-05
你好 可以根据完工进度作收入的。
2021-12-29
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