是,依据10-12月的主营业务收入计提就行

请问申报印花税是计税依据是用的哪个金额啊。是不是销售的就直接用的每个月开票的不含税收入。
我公司是小规模纳税人,从没开过票,也没购销合同,交印花税的话计税依据是否按照主营业务收入来算?也就是未开发票收入吗?
请问老师,审计这边说我们跨年暂估的成本费用一定要提供依据,这依据该怎么做合适?本来就是钱没付,人家不给开发票,年后钱付了,发票也到了。这个费用不是按百分比算的,是按未收到发票的金额计提的,而且对方开的就是技术服务费。单独写技术服务费,审计认为这不能作为依据。您这边有什么建议?谢谢
您好老师,请问印花税是计税依据是什么?我开具发票和我收到的发票金额合计吗?求解
老师,我在报印花税时计税依据,我填写的是4-6月开票不含税金额(主营业务收入和其他业务收入)对不
老师:公司有一笔收款是写了委托付款协议的,但是真正付款的又是另外一家支付,不是委托书写的哪家是跟支付的哪家的股东的实际控股的同一股东,这样可以了吗
您好老师现在凭证都电子化了吗
我们公司一个客户说给我公司开进来一张发票,下个月他再红冲一下,这个有风险吗?是不是属于互相开发票
老师今天我提问了个问题好像说错了,就是说公司法人是加拿大华人,但刚看到她的注册信息,是用护照和中华人民共和国外国人永久居留身份证注册的,上面是加拿大国籍,这样算是属于外商投资企业吗?今天我说的是华人但现在看好像不算华人?但不知道算不算外商投资企业,因为工商年报里面需要填写一些投资者信息
去年出口的货物,没有取得进项发票,当期视同内销了,冲红以前外销发票,开具内销普通发票,小企业准则做账的,会计分录
税务查虚开发票,我们有几笔业务,是十多前的业务了,有进项发票,有打款记录,没有合同了,对方公司已经注销了,无法补合同了,会被认定虚开发票吗?我们是一般纳税人。
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
老师附加税怎么计提,依据10-12的增值税计提吗?我们是小规模,这个季度增值税不用缴纳,也要计提吗
这个季度增值税不用缴纳,不用计提附加税
老师有增值税,是根据缴纳的增值税计提吗?如果只有开专票的缴纳增值税,那就只根据专票缴纳的增值税缴纳计提附加税,还是不交的也计提
附加税是根据缴纳的增值税计提
老师就是如果一个季度增值税不满30,只缴纳专票的,就按照专票的金额计提就行是吧
是,就按照专票的金额计提就行