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请问申报印花税是计税依据是用的哪个金额啊。是不是销售的就直接用的每个月开票的不含税收入。

2022-05-05 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-05 10:50

您好 请问有没有签订合同

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快账用户3259 追问 2022-05-05 11:08

销售的都签了

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快账用户3259 追问 2022-05-05 11:08

印花税是看购入和销售,那购入的我又怎么分辨哪些需要交印花税。采购的和我们业务相关的都算了,

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齐红老师 解答 2022-05-05 11:09

请问有么有单独写不含税金额跟税额

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快账用户3259 追问 2022-05-05 11:45

销售合同上价格是含税价,只写了不含税的单价。

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齐红老师 解答 2022-05-05 11:51

写了不含税的单价 那就按照不含税金额申报印花税

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您好 请问有没有签订合同
2022-05-05
你好,看你合同的金额,如果没有合同,看你开发票的。
2022-10-08
。填写的是不含单独体现的增值税。
2023-01-09
你好,买卖合同印花税是根据购入的货物或者销售货物的不含税金额。实收资本的印花税在营业账簿税目申报
2023-10-06
是的 你合同里面约定不了税额 购入的价税合计做账 但是人家给你开的带着税率 你合同里面也约定税额 所以可以用不含税的
2023-05-02
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