同学,你好
你可以做的分录的时候,计入应交税费-应交增值税-待抵扣增值税

老师,有2张专票19年6月的,账面19年做进去了,但是进项税一直没抵扣,请问本月抵扣掉可以吗?
如果12月份不进行次年专项扣除的确认,那么在1月份的时候就会暂停抵扣,如果在1月,或者2月份再申请的话,还是可以抵扣全年的吗?
老师,我有一张专用发票是12月的收到的,我12月要做这笔成本,但是进项税不想抵扣,我就可以把这张发票抵扣联留到1月来做抵扣,发票联可以在放在12月账里?这样可以吗?
您好老师,请问增值税进项发票跨年可以抵扣吗?就是23年进项发票多久抵扣算过期不能用的意思
请问所属期12月没有申报增值税,因为进项缺太多想在1月份等进项来做留抵抵扣的,结果1月份进项还是没来,可以跨两月不申报吗,下个月做留抵抵扣可以吗?
老师好,我们在用法人账号登录电子税务局的时候,它显示该账号与企业无关联关系信息关需要怎么处理?谢谢
你好,请问一下我公司20年购买石子300万 供应商一直都还没开票 但是我暂估入库了,等到25年我才开始领料 结转成本 那我25年领料石子200万 是不是要纳税调增
老师有个这样的问题,像我们公司执行小企业会计准则的,这是公司的投资的全资子公司注销了,存在亏损。老师,这个亏损我是计入到投资收益呢,还是计入到营业外支出--有一个无无法回收的长期股权投资?
老师,晚上好!没有合同,没有采购单,没有入库单,送货单,只有发票,算不算虚开
老师菜金月底算成本是菜金期初余额,十购进一减月底盘点数是吗
老师,对公账户转私人银行可以吗
25年12月份代账公司开了一张票开错了,现在红冲是不是占了26年的额度了
公司购个人的二手车 5 万元,一次性扣除是怎么扣除?一次性扣除后,需要注意什么。分录是怎么做?
老师好,我们用的是金蝶云星空,8月份误把燃烧机做入生产成本,现在12月份发现了,应当如何处理?因为我们的固定资产需要做入固定资产卡片的,那么这个应该如何处理呢,还有折旧,请老师给一个方案。
月底菜金成本怎么算的
跨年的进项税也可以抵扣对吧
同学,你好
进项税额,可以抵扣本期及之后的增值税
好的,本月有需要缴纳的增值税,该怎么计提
同学,你好
增值税不计提,发生了就做的。
你是要增值税结转分录吗?
是的老师,结转本年的增值税
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。
2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。
3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。
4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。