根据权责发生制的对的是的

咨询一下,我们现在和一家商户签订了租赁合同,期限是到2022年10月23日明年的10月23日,商户已经交了租金,那我今年要确认收入吗?还是等明年再做收入?
@邹老师 接着前面的问题,合同中我公司在9月和10月各收25万租金,这是收到了包含今年在内共十年的租金也就是除了收到今年5万的租金外还预收了今后九年的租金,增值税申报不应该是第3季度申报25万,第四季度申报25万吗?但老师却说今年应该是签合同后仅当年的租金分摊成按季度申报,那预收到的9年租金的增值税就不申报了吗?
老师好,请问,我厂房是租的。现在我又转租一部分给B公司使用。收了他一年租金36000元。我按月分摊租金收入每月3000元,还用按月分摊这个租金成本吗? 我租进来时 是一年120000元。每月10000元,我每月做 租金摊销分录:借 制造费用——租金10000,贷 预付账款——租金10000 现在租给B公司,每月做租金收入: 借 预收账款——租金3000贷,其他业务收入——租金3000, 还必须做这个的租金成本吗? 我自己租进来时 ,已经每月都做进“制造费用——租金” 里了,
老师您好,我们公司是会务服务企业,做会场搭建,显示屏租赁服务的,刚签一个显示屏租赁合同3年期,总价款10万,月租金2400,合同到期固定屏归对方所有,这是以租代购,我该按主营业务入收入还是其他业务啊,需要计提折旧吗?
老师,我们是出租方,签了租赁合同,租赁关系也实质发生(即承租方已入住两个月)。到年底对方还没付租金,合同约定没半年支付一次,即在24年11月应支付11月至次年4月的租金。是不是在年底应确认这6个月的应收账款,确认两个月的分期收入?
老师:公司有一笔收款是写了委托付款协议的,但是真正付款的又是另外一家支付,不是委托书写的哪家是跟支付的哪家的股东的实际控股的同一股东,这样可以了吗
您好老师现在凭证都电子化了吗
我们公司一个客户说给我公司开进来一张发票,下个月他再红冲一下,这个有风险吗?是不是属于互相开发票
老师今天我提问了个问题好像说错了,就是说公司法人是加拿大华人,但刚看到她的注册信息,是用护照和中华人民共和国外国人永久居留身份证注册的,上面是加拿大国籍,这样算是属于外商投资企业吗?今天我说的是华人但现在看好像不算华人?但不知道算不算外商投资企业,因为工商年报里面需要填写一些投资者信息
去年出口的货物,没有取得进项发票,当期视同内销了,冲红以前外销发票,开具内销普通发票,小企业准则做账的,会计分录
税务查虚开发票,我们有几笔业务,是十多前的业务了,有进项发票,有打款记录,没有合同了,对方公司已经注销了,无法补合同了,会被认定虚开发票吗?我们是一般纳税人。
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
老师,从几月收租金就从几月开始摊吗?可以一次性把一年的都摊到收入还是要每月摊
对的是的,你可以一次做一年的收入
好的,谢谢老师!
不用客气工作愉快
老师,还有个问题,预收租金时:借:银行存款,贷:预收账款, 分摊收入时:借:预收账款, 贷:其他业务收入,应交税费—应交增值税,这么做分录对吗?
可以的,可以这么做的
收到!谢谢老师!
不用客气,工作愉快
老师,预收的租金是要在收到的当月就缴纳增值税吗?
就是说我们收到了12万的农机租金,合同签了10年,分别在8月,9月分两次收到12万的租金,是要在9月就确认并按12万的金额全额缴纳增值税吗?
不需要交,你这又不是不动产
老师,那分摊收入时就做分录: 借:预收账款, 贷:其他业务收入 这么做就对吗?如不对请老师做个分录
借银行存款、贷预收账款、 借预收账款、贷其他业务收入、应交税费、应交增值税 增值税不是在预收的当月缴纳
你怎么确认收入也不交增值税了
明白了老师!刚才给弄晕了,哈哈,谢谢老师!
不用客气,工作愉快