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Q

老师您好,请问应付账款-固定资产暂估,,,这个科目啥用处啊

2026-01-07 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-07 09:51

没有付款,且没有收到发票时

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快账用户1089 追问 2026-01-07 09:53

如果收到发票呢

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齐红老师 解答 2026-01-07 09:54

收到发票,借:应付账款-固定资产暂估 贷:应付账款-供应商

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快账用户1089 追问 2026-01-07 09:56

如果,贷,是在建工程呢,是干嘛的啊

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齐红老师 解答 2026-01-07 10:00

什么贷在建工程,分录写一下

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快账用户1089 追问 2026-01-07 10:01

借:应付账款-暂估,,,贷:在建工程

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快账用户1089 追问 2026-01-07 10:02

我查了以前月份,发票已经收到 了,,,当时借:在建工程 应交税费-进项 贷 :应付账款-供应商

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齐红老师 解答 2026-01-07 10:06

借:应付账款-暂估 贷:在建工程
这是冲销暂估

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快账用户1089 追问 2026-01-07 10:06

那么不应该转入固定资产吗?

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齐红老师 解答 2026-01-07 10:09

不清楚具体原因,但这个分录是冲销暂估 借:应付账款-暂估 贷:在建工程

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快账用户1089 追问 2026-01-07 10:10

如果再转固定资产怎么做呢

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齐红老师 解答 2026-01-07 10:13

将账上在建工程的余额转为固定资产

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快账用户1089 追问 2026-01-07 10:14

那么现在账上余额被做没有了,怎么办呢

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齐红老师 解答 2026-01-07 10:18

没有余额,就不用转了

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没有付款,且没有收到发票时
2026-01-07
同学你好,这样做不能算错,但是最好收到发票时,借:固定资产—暂估 (不含税)负数, 贷:应付款款 负数。再做借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税, 贷: 应付账款。
2024-05-26
借固定资产。贷应付账款暂估
2022-08-24
就是你暂估的时候还有未支付的工程款,并且只有这部分还没有发票是吧
2024-03-28
你好,购入固定资产,没有给对方付款,也没开发票,账务处理是 借:固定资产,   贷:应付账款-暂估
2022-09-29
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