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老师,我们公司在22年给别的公司开了90万普通发票,那公司到目前没有给我们转账,现在我要求他们作废原先的发票,1.应收账款里怎么冲平账,2.原先挂着暂估88万,如何做掉呢

2026-01-07 18:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-07 18:44

借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借库存商品等 借主营业务成本负数

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快账用户5373 追问 2026-01-07 18:47

我们公司是小规模的这三笔也要记? 应交税费负数 借库存商品等 借主营业务成本负数

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齐红老师 解答 2026-01-07 18:49

你是免税的税率吗?不是的话第一个对的需要。 第二个你当时做收入的时候没有结转成本吗?只要做了需要。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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