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 老师您好,请问9月31号份的时候有员工离职我在10月1号做了减员,我现在自然人扣缴端上,累计收入没有累计到她在我们这边任职的这几个月的工资,请问我需要到大厅去更正申报吗

2026-01-08 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-08 08:59

是的,那个需要去大厅更正申报

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快账用户4810 追问 2026-01-08 09:00

需要带上哪些资料信息吗

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齐红老师 解答 2026-01-08 09:03

带上的工资表去申报就行

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快账用户4810 追问 2026-01-08 11:41

是需要那员工在职的那几个月的工资表还是所有员工都需要一起

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齐红老师 解答 2026-01-08 11:44

只是更正一个人的信息,其它都有的

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同学你好 对的 是这样操作
2024-06-07
你好需要申报个税 先申报了个税 然后再改非正常 三月份申报二月份发下去的工资之后修改
2023-02-05
本年度该人员的本年累计减除费用(免征额)应按照其实际在职月份计算。1 月至 8 月在职,9 月离职,10 月又上班,所以累计在职月份为 8%2B1=9 个月。则累计减除费用为 5000×9 = 45000 元。 专项附加扣除的累计数则根据其实际情况进行累计。如果该人员在 1 月至 10 月期间都有符合条件的专项附加扣除项目,那么就按照规定的标准逐月累计计算。
2024-11-11
8月份需要进行更正申报。9月份申报的数据会自动调整,无需担心。前任会计的少申报部分,可建议她在2025年3月前通过个人所得税APP自行补充申报;在职员工的部分,您可以在9月份更正申报时补加这2700多元收入。这样处理是比较妥当的。
2024-10-22
您好,是不需要调整的
2023-01-12
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