那个预收款需要退回吗?预付款直接正常挂着就行

2020年9月根据维保服务合同开票给对方,没有提供劳务服务没有收到钱,已确认主营业务收入,没有结转主营业务成本,已缴纳相关税费,按照这笔收入申报了财务报表和所得税。 9月做的分录是借应收账款 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税简易计税 2021年才会提供服务,想在21年确认收入结转成本。 2020年第四季度的报表和所得税还没有申报, 想在2020年10月把这笔收入调整一下,不计入2020年的收入了,不知道怎么做分录,麻烦老师解惑。
老师,公司去年有笔管理费用还没收到发票先入账了,款也没付,分录借:管理费用,贷:其他应付款。今年汇算清缴的时候也没取得发票,所以做了调增,现在已经确认了这个业务不做了,请问我会计账务上怎么处理
老师,几年前公司公户付给供货商五万,做的预付款,一直没有开发票现在也联系不上了,钱也收不回来,账务上怎么处理比较好?能做营业外支出吗?
公司账上长期挂的预付款项,已经超过3年,当时付了款未收到发票,相应的服务已经得到,只是一直取不到发票,现在这笔预付款项怎么处理呢?
老师你好,公司年初收了一笔款未开票未服务,原会计计了收入经营所得预交上也填了收入,支付给供应商的钱记在预付上也没有收到发票和服务,现在怎么处理年报?
劳务派遣要申报个税吗
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:营业外收入-3(负数) 贷:本年利润-3负数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
账上有一笔应付款,其他人的银行卡付了,这笔账怎么消掉?
老师好!公司ISO体系认证费用和老师住酒店费用怎么记账
老师,我现在有个在建工程直接买卖,这个税务要涉及到哪些税费,在建工程的评估价格是3000万
老沈,请问实收资本的印花税怎么申报了
供应商鼓励用承兑付款而减少的金额,发票上开出了负数,购买方怎么做账?
请问下老师企业所得税中工资薪金怎么填报
老师您好,公司为小规模纳税人,①有职工法人及会计两人,会计是退休人员不用扣缴五险。 ②公司每年没有几笔收入,法人也是正常申报个税及缴纳五险 请问,在前年利润较低,几乎是亏损的情况下,法人就不发放工资了,只给会计每月做了200元的工资,领导扣五险个人部分其他应收款挂账(五险个人部分),像这种其他应收挂账,法人一直没有开工资,怎么能处理比较合适?具体分录应该怎么做
老师好,供货商销售给我们一批空调,我们销售给客户,供货商给我们是不收安装费,但我们给客户收安装费,我单位开票时把安装费单独开还是含在空调价款里面开发票?
不用退回
那么直接确认收入就行了哈