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老师:年末,应交增值税二级借方余额2万,三级进项税额5万,三级销项税额3万。我要结平三级专栏。借:应交税费-应交增值税-销项税额 2万 3万 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 5万, 这个借方3万该用什么科目呢。谢谢老师

2026-01-08 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-08 11:09

不需要那样结转的,平时正确申报了增值税就行

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快账用户3600 追问 2026-01-08 11:20

其他老师说年末要结平的。,不然第二年三级数据不是很大吗

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齐红老师 解答 2026-01-08 11:24

税局没叫你做就不需要做。正确申报了税就行了哈,不要在这个上边浪费时间了

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不需要那样结转的,平时正确申报了增值税就行
2026-01-08
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 13 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 13 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 10 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 10 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;
2020-08-27
借应交税费-预交增值税10 贷银行存款 借应交税费--未交增值税10 贷应交税费--预交增值税 借应交税费 --转出未交增值税5 贷应交税费--未交增值税
2021-09-13
你好,未交增值税是借方余额2万,表示有留底。
2023-11-30
一、借:应交税费——应交增值税(销项税额)50000 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)30000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)80000 二、借:应交税费——未交增值税30000 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)30000
2020-10-12
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