你好有发票吗?借其他应付款121贷营业外收入121

去年的账,我计提基金管理费,当时做的分录是借:管理费用,贷:其他应付款,跨年了,发现计提多了,钱没有付出去,我修改分录是不是借:其他应付款2000,贷:以前年度损益调整2000,借:以前年度损益调整2000,贷:利润分配-未分配利润2000,用来调整多计提的2000元,这样做对吗?
老师,你好!发现以前年度的会计分录错误,错误的是 借:管理费用,贷:库存现金,正确的应该是借:管理费用,贷:其他应付款,金额是没问题的,请问怎么调整啊?
小企业会计准则,2019年的一笔账务,现在需要调整。 原账务是,借其他应付款 贷银行存款,借管理费用 贷现金。 正确的应该是,借其他应付款 贷银行存款,借管理费用 贷其他应付款。 调整分录要怎么写?
老师请问下去年的管理费用多入了账,我们当时做的是借:管理费用—修理费 应交税务—进项税,贷:应付账款 我要调整,应该怎样调?今年应该怎样做会计分录 ?
24年多计提了121的劳务费 。应该怎么处理啊 贷方其他应付多121 ,25年年底要怎么处理这笔费用啊 会计分录
老师,全年工资薪金总额和个税系统申报的金额一样,可以调整第四季度工资表吗,小规模纳税人
老师,我在申报第四季度税的时候,先报那个报表再报那个有要求吗
朴老师,接着回答我的问题,关于报税
我在这一家企业领了工资,但是也给这个企业代开了发票,我想请问一下,他们会合在一起汇算清缴吗?
朴老师,接着回答我的问题
老板有两家公司,每年的工资都是一家各负责一年,那每年和公司解除一次合同都可以取得经济补偿金吗,有没有风险
老师,去年汇算清缴可结转以后年度弥补的亏损额是230多万,今年3季度企业所得税申报表利润总额是290多万,加计扣除金额是102万,弥补以前年度亏损是189万多,不应该是230多万吗?
老师,老板在24年收到一笔给用,发票在25年开出去的,但是24年就没有凭证,但是做了申报,请问我要怎么处理这个分录
借款,有2020.10.8号借5万,2020年10.24号借7万,2020年11月1号借6万,利率是1.2厘。每年都是息转本金,到现在2026年1月10号。怎么算出来利息+本金的总数,老师给列个利息计算表,谢谢了
您好,想问一下,那固定资产清理中 未折旧完的空调3000元,我做营业外支出?企业所得税汇算的时候要填资损失表?
没有 只有申报
那需要纳税调整处理的
没有发票
怎么调整
那把这个分录直接反向冲了
25年做管理费用劳务费-121 其他应付-121吗。需要纳税调增吗 24年申报没有多121
是的,你说的是正确的
那25年劳务费就是-121 因为25年没有劳务费 需要做纳税调增吗 做在哪一年
如果24年纳税调整了就不要管
24年没用调整啊 是25年做营业外收入然后调增吗
是的,25年纳税调整处理了
不能直接对冲是吧 我的纳税申报没有多121 但是管理费用里面24年肯定有多121 这种情况不能对冲是吧
那不可以,直接纳税调增需要
那不可以是哪个不可以 直接纳税调增需要 是哪一年汇算清缴纳税调增 ,分录要按那个写 请老师一一回答清楚 写清楚谢谢
25年纳税调增,分录不要写,只是补交所得税
不写分录 我怎么平 现在其他应付还有一个121
先挂着,最后确认无法支付了再做
已经确认了 不挂了 就是按什么分录写平帐吧 25年调增好
借其应付款贷营业外收入