你好有发票吗?借其他应付款121贷营业外收入121

小企业会计准则,2019年的一笔账务,现在需要调整。 原账务是,借其他应付款 贷银行存款,借管理费用 贷现金。 正确的应该是,借其他应付款 贷银行存款,借管理费用 贷其他应付款。 调整分录要怎么写?
老师请问下去年的管理费用多入了账,我们当时做的是借:管理费用—修理费 应交税务—进项税,贷:应付账款 我要调整,应该怎样调?今年应该怎样做会计分录 ?
24年多计提了121的劳务费 。应该怎么处理啊 贷方其他应付多121 ,25年年底要怎么处理这笔费用啊 会计分录
24年多计提了121的劳务费 。应该怎么处理啊 贷方其他应付多121 ,25年年底要怎么处理这笔费用啊 会计分录
24年管理费多了121的劳务费 。最后没有付应该怎么处理啊 贷方其他应付多121 ,25年年底要怎么处理这笔费用啊 会计分录 。当时的分录是借 管理费用劳务费 贷 其他应付 。 请问可以在25年进行调整 调增吗
老师您好,个人代开发票都需要交什么税啊,有什么优惠没
老师,公司盖了个厂房,合同金额1000万,这个建设合同的印花税是签的时候就必须交,还是等到工程发票开过来再交也可以?
我们企业2026年一月开了3%不动产租赁20万租金,但是税务局二月让我们按5%申报不动产租赁20万税金,当时租客以审计为由不愿意立即退回3%发票无法当月红冲3%税金,那么导致我们2月申报1月的时候既申报了3%不动产房租开票收入又申报了5%未开票不动产租金收入,请问,一月的账里面是否要把未开票收入的5%收入也做进去 另外不动产租赁的销项税是不能进项抵扣的还是可以进项抵扣的,出租的房产是自有房屋,从租计征的。
小规模,公司其他人都是银行发放工资,有一个人实际不在公司,之前记账公司给她全部缴纳个人和单位部分,分录是 借管理费用 贷应付职工薪酬-保险 借,应付职工薪酬-保险 贷:银行存款 现在去年开始公司给她做的工资表,报个税,现金发放,实际现金冲的是内账,分录正常做,其他人都是银行发放,就她现金发放工资,这行吗?如果税务查的话有问题吗?
我是商贸出口企业,给客户的佣金,税法规定,税前扣除是合同金额的5%吗?
老师办了六家公司,北京2家,天津2家,海南2家都是一个法人,人名章需要刻6个吗
老师,我们小规模纳税人,购进牛肉然后进行销售,开具销售发票是,牛肉可以开具免税发票吧?如果开牛油呢,是免税的吗?
我们是环保企业,有固废处置许可,我们签订的固废处置合同,需要缴纳合同印花税?
小规模公司开票劳务40万,然后又把40万通过往来款转给一般纳税人,后面纳税人又通过往来款把这个钱转回来,这样合规不,
商贸企业,供应商给企业的实物返利,怎么做账,会计分录怎么写,原理是什么
没有 只有申报
那需要纳税调整处理的
没有发票
怎么调整
那把这个分录直接反向冲了
25年做管理费用劳务费-121 其他应付-121吗。需要纳税调增吗 24年申报没有多121
是的,你说的是正确的
那25年劳务费就是-121 因为25年没有劳务费 需要做纳税调增吗 做在哪一年
如果24年纳税调整了就不要管
24年没用调整啊 是25年做营业外收入然后调增吗
是的,25年纳税调整处理了
不能直接对冲是吧 我的纳税申报没有多121 但是管理费用里面24年肯定有多121 这种情况不能对冲是吧
那不可以,直接纳税调增需要
那不可以是哪个不可以 直接纳税调增需要 是哪一年汇算清缴纳税调增 ,分录要按那个写 请老师一一回答清楚 写清楚谢谢
25年纳税调增,分录不要写,只是补交所得税
不写分录 我怎么平 现在其他应付还有一个121
先挂着,最后确认无法支付了再做
已经确认了 不挂了 就是按什么分录写平帐吧 25年调增好
借其应付款贷营业外收入