您好,
借:应付职工
贷:利润分配-未分配

年底计提的费用计提多了,汇算清缴前应该要怎么处理?
24年多计提了121的劳务费 。应该怎么处理啊 贷方其他应付多121 ,25年年底要怎么处理这笔费用啊 会计分录
24年多计提了121的劳务费 。应该怎么处理啊 贷方其他应付多121 ,25年年底要怎么处理这笔费用啊 会计分录
24年管理费多了121的劳务费 。最后没有付应该怎么处理啊 贷方其他应付多121 ,25年年底要怎么处理这笔费用啊 会计分录 。当时的分录是借 管理费用劳务费 贷 其他应付 。 请问可以在25年进行调整 调增吗
24年管理费多了121的劳务费 。最后没有付应该怎么处理啊 贷方其他应付多121 ,没有发票 ,25年年底要怎么处理这笔费用啊 会计分录 。当时的分录是借 管理费用劳务费 贷 其他应付 。 请问可以在25年进行调整 调增
老师您好,个人代开发票都需要交什么税啊,有什么优惠没
老师,公司盖了个厂房,合同金额1000万,这个建设合同的印花税是签的时候就必须交,还是等到工程发票开过来再交也可以?
我们企业2026年一月开了3%不动产租赁20万租金,但是税务局二月让我们按5%申报不动产租赁20万税金,当时租客以审计为由不愿意立即退回3%发票无法当月红冲3%税金,那么导致我们2月申报1月的时候既申报了3%不动产房租开票收入又申报了5%未开票不动产租金收入,请问,一月的账里面是否要把未开票收入的5%收入也做进去 另外不动产租赁的销项税是不能进项抵扣的还是可以进项抵扣的,出租的房产是自有房屋,从租计征的。
小规模,公司其他人都是银行发放工资,有一个人实际不在公司,之前记账公司给她全部缴纳个人和单位部分,分录是 借管理费用 贷应付职工薪酬-保险 借,应付职工薪酬-保险 贷:银行存款 现在去年开始公司给她做的工资表,报个税,现金发放,实际现金冲的是内账,分录正常做,其他人都是银行发放,就她现金发放工资,这行吗?如果税务查的话有问题吗?
我是商贸出口企业,给客户的佣金,税法规定,税前扣除是合同金额的5%吗?
老师办了六家公司,北京2家,天津2家,海南2家都是一个法人,人名章需要刻6个吗
老师,我们小规模纳税人,购进牛肉然后进行销售,开具销售发票是,牛肉可以开具免税发票吧?如果开牛油呢,是免税的吗?
我们是环保企业,有固废处置许可,我们签订的固废处置合同,需要缴纳合同印花税?
小规模公司开票劳务40万,然后又把40万通过往来款转给一般纳税人,后面纳税人又通过往来款把这个钱转回来,这样合规不,
商贸企业,供应商给企业的实物返利,怎么做账,会计分录怎么写,原理是什么
需要去24年做汇算调增吗
你前面24年没有调增吗?
24年12月计提 25年1月付的 没有调增 计提多121
这个你更正报表,调增就可以
可以直接在25年做调整吗 不想老是改了
这种税务局不查一般没事
要怎么调整
要怎么调整
金额不大,也没什么关系
这才多少121元 25年要怎么调整
把这个121调增就可以了,在纳税调整表的其他行
25年调增分录怎么写
借:应付职工
贷:利润分配-未分配
不能直接冲减吗
24年多计提了121的劳务费 。应该怎么处理啊 贷方其他应付多121 ,25年年底要怎么处理这笔费用啊 会计分录 当时做的 借 管理费用劳务费 贷其他应付
借:其他应付款
贷:利润分配-未分配
这样冲就可以
两个红框里面 如果某月自然人系统申报了个人劳务费 无社保 无法票 需要算到这两项里面吗? 如果算申报和填的一致 ,如果不算 申报和填报的两项数据就不一致 会有问题吗 ?请按问题一一详细回答 谢谢
如果某月自然人系统申报了个人劳务费 无社保 无法票 需要算到这两项里面中的,因为他也是公司的兼职员工
这个是要加的,不能不加