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公司销售使用过的二手车,申报增值税是在其他开票收入,销售13%货物一栏填写么?开票金额价税合计2000元,税款0元,销售额是按照2000元申报么

2026-01-08 14:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-08 14:17

你好,销售额按照2000/1.13申报的,增值税2000/1.13*13%

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快账用户9013 追问 2026-01-08 14:25

是这样填写么

是这样填写么
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齐红老师 解答 2026-01-08 14:26

你的填写是正确的,包括数字

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快账用户9013 追问 2026-01-08 14:29

这是发票,这样填写没问题哈,老师

这是发票,这样填写没问题哈,老师
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齐红老师 解答 2026-01-08 14:29

你的填写是正确的这里

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你好,销售额按照2000/1.13申报的,增值税2000/1.13*13%
2026-01-08
你好,你们符合简易计税的要求的才可以。这个销项税额是按照3%然后减免的,1%在主表应纳税减征额还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面。
2024-07-03
同学,你好 按无票收入申报 你出售多少钱,就按照多少钱缴纳增值税
2024-08-05
您好,这个是可以的,对的
2023-10-07
你好;  你们是什么类型的公司; 怎么是按0税率去卡皮的;   这个车辆是好久买的; 你们之前抵扣过进项税吗   
2022-11-02
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