你好 1; 是的。按13% 适用税率开普票出去给个人的; 按照 2/1.13*13%缴纳增值税的; 在销售货物栏次去报

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    公司是一般纳税人,主营销售二手车,从个人的手里买车回来再卖给个人或者公司,1。从个人那里买回来的车,可以让个人去税务局代开专用发票吗?2。如果是销售二手车给个人,我公司要按多少税率交增值税?有优惠吗? 3.如果是销售二手车给公司,可以开13%的专用发票吗?是用机动车统一销售发票来开吗?还是增值税专用发票来开?
5、甲公司为一家工业企业,属于增值税一般纳税人,年不含税销售收入为4000万元,销售货物适用的增值税税率为13%,不含税可抵扣购进金额为250万元,购进货物适用的增值税税率为13%,且能取得增值税专用发票。甲公司销售过程中既有开具增值税专用发票的业务,也有开具增值税普通发票的业务,其中,开具增值税普通发票的业务不含税收入为480万元。[任务要求]请对上述业务进行税务筹划。
公司为一般纳税人,购入一台车,已使用二年,开具增值税专用发票,现要销售给个人,如需要代开发票, 是按当时13%代开增值税专用发票?要是不开票,销售金额为2万元,怎么申报增值税?
珠海市邦达运输有限公司为增值税般纳税人,从事公路运输和代理报关业务,2019年6月发生如下业务:(1)取得代理报关收入1060000元,开具增值税专用发票,金额为1000000元,税额为60000元,款项已存人银行。(2)取得运输收人1090000元,开具增值税专用发票,金额为100000元,税额为90000元,款项已存人银行。(3)购买运输车辆,取得机动车统销售发票张,注明不含税销售额200000元、增值税税额26000元,款项已用银行存款支付,发票已通过税务机关认证。。(4)支付汽油费11300元取得增值税专用发票,发票注明不含税销售额100000元、增值税税额13000元,专用发票已通过税务机关认证。要求:计算甲企业2019年6月应缴纳的增值税税额。每小题都要列算式
(二)某商贸公司主要从事食品批发零售,为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,2022年4月发生如下业务:1.开具增值税专用发票,共实现不含税销售额共100万元;2.开具增值税普通发票,共实现不含税销售额10万元;3.本月取得可以抵扣的进项增值税发票如下:(1)取得13%的增值税专用发票10张,价款为50万元,增值税税款为6.5万元;(3)取得税率为9%的运输增值税专用发票2张,价款为10万元,增值税税款为0.9万元;(4)从小规模纳税人处购买材料,取得增值税专用发票2张,价款为10万元,增值税税款为0.3万元;
                开票对金额有限制吗?
个体工商户对个人能开票吗?
公司给员工缴纳社保医保个人账户余额是0是怎么回事?
老师,公司买实物黄金,需要怎么做账啊,还要交税吗?卖出的时候怎么处理
请问老师,个人开网店,怎样合理避税呢
请问老师,个人开网店,怎样合理避税呢
超市业务 会员抖音充值都是t+5,5天后到账,预存会员卡时,借 应收账款 贷 预收账款 。 5天后到账时 借 银行存款 贷 主营业务收入-抖音收入 应收账款还用冲销吗?这样做分录对吗?
之前在别的公司里交过社保。专项扣除都有的。
老师你好!我想问一下,员工他填写了子女教育房贷。我这边报个税。专项附加扣除信息采集里面什么都没有。这个是什么问题啊?
一家小规模公司 行业性质是房开中介服务的 就是9月底开了一张四千多的发票 开错了又没有冲红 十月份才冲红 当时季报的时候 报了增值税和企业所得税申报 因为没有看到要报的印花税需要的报表 就没有申报 税务也发短信了 但是现在网上增加印花税 采集数据采集不了 怎么办
不开票的话,就在未开票收入里填列
你好1. 是的。 在未开具发票栏次去报
要是开票,就合并在我正常申报销售货物一起?
本打算不申报这笔业务
你好; 1. 是的。 就一起来报 ; 需要报哈; 而且必须要报的
谢谢老师,给你点赞
那我们公司去代开需要缴纳这个代开的税金?申报的时候不是要交增值税及附加税?
你好; 是的。 目前小规模是 针对3%业务是按免税普票开出去的; 免增值税和附加税的
出售没开票账务处理的时候要计提销项税?
你好 ; 也得计提的; 要计提哈 ; 一般纳税人 出售车辆这个 计提增值税的 ;不管是否开票 做账的时候都要计提增值税的