支付款项时,平其他应付款

老师,我公司有一个小规模的之前是给代理记账公司做账的,代理记账弄得很乱,其他应收款还有很多,他们还暂估很多成本,就是应付款有很多暂估的,我现在重新建账,可以直接把其他应收跟着暂估的应付款平了吗?
不同往来预付账款和不同往来其他应付账款可以相互转吗?预付账款是因为我们使用灵活用工平台转团队的劳务。灵活用工平台帮我们发放。我们实际账面上只有跟灵活平台有业务。但是我们又想提现每个团队每个月的劳务
公司员工买小零件,本应该走报销,借:办公用品 贷:其他应收款 借:其他应收款 贷:银行存款 但是代理记账 是 借:办公用品 贷:应付账款-单位 借 :其他应收款-员工 贷:银行存款。导致应付账款挂了好多小金额的单位 ,其他应收-员工 余额也很大 我应该如何去调整啊? 是否可以做借:应付账款 贷;其他应收款-员工吗?有好多笔都是那样做的[捂脸]
我们电商平台有很多个个人代理服务商,平台上的每笔流水产生的收益都会给他们分红,这种情况,账务应该怎么处理啊
老师,你好!我们对接了一家灵活用工平台,我们是这样操作的,比如“应发”10000元,个税不管金额大小扣3%税点,实发就是9700元;但是给到代发平台时,平台按实发收6%服务费,实际打款到平台为9700*1.06=10282元,平台开给我们的发票是“现在服务*人力资源服务”,开票金额为10282元?这个合规吗?其他灵活用工平台都这么操作吗?老师,我分录用什么科目比较合适呀?谢谢老师
请问为了培训发生的住宿费 应该进职工教育经费吗
老师,这个题怎么算,帮我看看
老师,能帮我找几道关于财税总局2026第15号公告有关“长期资产进项税额抵扣”问题的练习题做做吗?
老师你好,去年电费晚交,收到发票有违约金,这个违约金,做到了管理费用 ,现在汇算清缴,不需要调增吧
老师,可以帮忙列一下,有关工会经费,实物福利的会计分录吗
老师你好,因为我们交电费晚了,扣了滞纳金,这个当时做的分录 借 :管理费用 贷:银行存款 ,在所得税汇算清缴的时候不需要调增吧
外贸企业申报收入这个月开了55万的出口发票(这个是上个月未开票收入),想请问一下,下一次申报收入,开具其他开票18行写开过票的55,然后未开具发票写-55,那其他没开票的收入怎么填写现在未开票还有49万
老师分公司分红收益会计分录怎么写
出口报关单货物,是CIF成交方式,有两笔货物,各自开票应承担的运保费按重量比计算还是金额比计算
营业执照地址变更需要几天