真实发生的费用,不管他。收到发票再冲

请问老师,4月暂估的成本,到7月季报也没来发票的话,需要冲掉吗?还是等年底12月冲,或是等次年汇算清缴之前来发票再冲就可以呀?
老师,房屋租金合同的租赁期限是今年3月份到明年2月份,合同约定结算日是每年2月28日。今年3月份到12月份还没有申报过税费,我需要在今年第四季度开今年3月到12月的发票,然后明年1-2月份的发票另外开一张呢?还是说我可以明年一次性开今年3月到明年2月份的发票?
老师呀,纠结,验收项目账(也没说是12月底还是元月份,今年年前肯定是要验收完的),我这账该做到11月份还是12月份呢,合作社提供的单据只到11月份,这还最后一个月,不上不下的,
老师,24年12月暂估的费用,25年汇算前收到发票,是直接红冲暂估在25年收到发票的当月,还是要反结账到24年12月去红冲呢
房租发票还没有收到,但是每个月有预提了费用,那收到发票是不是先红冲之前预提的费用,再重新做一笔房租费用分录吗?
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
如果是不真实的,那汇算清缴调增,然后需要冲减这笔费用吗?
不真实的计提,就不要计提了,你还得调整报表
那12月冲掉可以的吧
是的,就是那个意思的
好的,我以前是汇算之前才冲的,但没去调整过报表
不客气,祝你周末愉快!感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。