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老师三年前做了一比账 借 在建工程 贷 其他应付款 这个分录想在这个季度给红冲了该怎么处理 谢谢老师

2026-01-09 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-09 11:09

那么你直接原分录红冲就行

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快账用户2263 追问 2026-01-09 11:10

老师 那还需要做跨年度损益调整这些吗 谢谢家权老师

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齐红老师 解答 2026-01-09 11:15

那个不涉及损益科目的

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那么你直接原分录红冲就行
2026-01-09
所谓红冲就是借现金贷预付账款,是有钱退回吗,再把现金转到其他应付?具体调整原因是?
2023-03-28
你好!具体是什么业务?短期借款给了个人?
2021-12-07
同学你好,如果不能取得发票,达到预定使用状态,也需要转入固定资产;但是不能计提折旧 在税前扣除;
2021-03-31
你好,现在不也没有发票,如果没有的话,借其他应付款,借管理费用负数。
2021-09-23
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