所谓红冲就是借现金贷预付账款,是有钱退回吗,再把现金转到其他应付?具体调整原因是?

你好老师,去年一笔分录借方做了成本,贷方应付帐款暂估冲红了,金额较大,现在该怎么办?
老师,21年有一笔费用已报销,假设分录为 借:管理费用-其他 1000 其他应收款-xx 200 贷:银行存款 1200 后来发现费用报销有问题要冲减,又做了一笔冲销分录借:管理费用 -1200 贷:其他应收款-xx -1200; 然后22年的时候发现多冲销了200的费用 ,因为原先200本来就是挂的其他应收,后来冲减费用一笔当费用冲掉了,22年要做个调整的分录怎么做呢
现在发现21年的一笔分录写错了,当时借:其他应付款贷:应付账款,应该是:借:主营业务成本贷:应付账款请问老师现在要怎么调整呢?
我想请教一个问题:原21年1月借: 其他应付款—保险公司赔付维修费1000 贷:现金1000 现在要将这笔数作为成本出账,在22年12月调整,冲利润分配,我应该怎样做分录才对
老师,有个问题又要问你了,22年做了一比分录借,预付账款 贷现金,现在要红冲应该怎么冲呢?还有现金改成其他应付款
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
老师,新增值税法里怎么没写个人收入按次收入那个呢
个税申报是发放的次月申报个税吗
木制品*胶合板的税务编码是什么?木制品*木方的税务编码是什么?
1050105990000000000这个编码是哪类产品
劳斯莱斯老师,公司给员工签订劳动合同是公司去劳务所买的合同吗?不是会计拟定出来盖章的吗?
老师,辞退一次性补偿,要交个税吗?
不会有钱退回,我们是营销公司,帮地产公司卖房子,至少公司帮地产公司垫付了优惠款,现在客户退了房,之前做的是预付账款,贷现金 现在退房了要冲回来
那这个钱以后别人会在支付给咱们,咱们收回吗
这个会的 老师
在其他应付款里面收
那您可以这样子不用冲销,直接调整,借其他应付款贷预付账款