你好,那属于哪一年的收入?

老师你好,去年酒店疫情停业,但是去年7月收到一比15万元的应收账款,财务软件做账做应收账款,但是对方执意开发票,这也导致我们申报增值税申报虚含税收入15万,更是导致2020年企业所得税年度申报里的营业收入和2020年增值税申报的营业收入金额不一样,增值税的营业收入金额大于企业所得税营业收入金额。请问老师这个应该怎么更正呢
老师,19年年底我们转销了一笔应付账款,做营业外收入。在2020年汇算清缴时因为这笔收入我们交税了。借应付账款,贷营业外收入。19年12月预估交税,借:所得税2000,贷应交税费-应交所得税2000。然后在20年我们又确认了几笔应付账款可以转销,然后去税务局专门填表做了汇算清缴,把这部分补交的营业外收入也计入19年利润了。
老师,2023年增值税加计抵减额需要缴企业所得税,但我账上没有反应收入,是否可以在汇算清缴时做纳税调增
老师,你好,增值税申报的营业收入和企业所得税年度汇算申报的营业收入不一致,会有什么影响和麻烦?
收入计入去年的应收账款,所以,营业收入和年底汇算没有反应这笔收入,但是,税局说增值税和企业所得税不符怎么办?
什么行为会认定为虚开专票?
老师,请问一下,子公司A委托子公司B(税务筹划成立的软件企业)开发2套嵌入式软件,子公司B可以在子公司A销售给最终客户的时候,每次都开相应的软件套数给B吗?嵌入式软件可以像纯软件一样单独开票,并且每次都申请退税吗?
你好,一个销售企业,购进原材料让别的工厂加工、一年都没交过增值税。只交企业所得税。真实情况是:是因为没有人员成本,两个厂子合成一个。老板的另外一个厂子,有人员、房租、水电,这个企业光销售。增值税因为购进的材料很多。
老师,销售牛羊肉,能开具免税普通发票吗? 每个季度超过30是不是不用交增值税???印花税,企业所得税用不用交呢???
老师你好,个体工商户开建筑劳务发票我是按工程施工*建筑劳务开,还是一级就选择劳务*劳务,有什么特别的要求没
我公司共收了8份海关缴款单,1月,3月分别认证了一份海关缴款书税额,由于货物质量问题我们退了货,当时沟通僵硬,对方不肯处理,后来税局建议我们先转出,后面对方红冲即可。我公司于4月份作了进项税额转出,现在对方说我们已抵扣了税额不给退,请问现在该怎么处理
公司幼儿园购买厨房用品总价15万计75个物品,如大锅灶1个5580元,节能灶1台7980元,冰箱消毒柜等超过2000元计入固定资产吗?,低于2000元的计入低值易耗品吗?还是一次计入长期待摊费用?
公司电费通过供电局自动缴费,这个要怎么绑定可以看到每个月电费多少,并且绑定好申请开票呢
请问增值税新规有哪些
自然人扣款端申报个税 扣除的社保金额需要填入吗?
22年的合同做了个应收账,23年到的款
你好,那你给对方提供货物或者是服务是什么时间?
22年和23年都有
那你开发票和你提供货物的时间一样吗?有没有那种提前开了发票,但是没有提供货物或者是服务的?
只要没有你开了发票就要确认收入。
是这样的老师,我们是做园林的,22年签了合同以后就一直施工到23年,在签完合同之后就做了一项应收的账,23年的时候开的发票确认收入,走的是应收款项,所以23年的营业收入项和所得汇算的时候企业所得项为0,但是增值税项又有,两个对不上
你好,2022年的时候借应收账款贷主营业务收入 然后2023年你只交了增值税,然后没有交所得税,是这个意思吗?
那你按照完工进度来确认收入,你看一下2023年应该交多少增值税和所得税需要一块交。在一年同时。
23年借银行存款,贷应收账款,是不是年度汇算的时候要把这次收入汇算进去呀?但是22年的时候好像已经汇算过了呀
那也不对呀,你增值税怎么申报的?你在这里面并没有体现增值税和所得税不一致呀,你也没做收入所得税没有,然后你增值税还填写了吗?
增值税做了的,借应交税增值税贷银行存款和主营业务收入,不一致,增值税申报表填了的表
那你修改所得税 你看那个符合要求
税局的意思是所得税申报小于增值税申报,但是如果调整所得税的话就意味着我这笔款22年交了一次所得税,23年还得来一次
你好,2022年的修改,2023年的再修改不就行了。
老师,22年要怎么修改?凭证能修改不?
凭证修改到这个月 稍等,我给你写一下
借,应收账款,贷,利润分配,未分配利润,应交税费,应交增值税。借,利润分配,未分配利润,应交税费,应交增值税,贷,应收账款。后,你2022年汇算清缴的时候,在纳税调整明细表收入类其他填写账的金额, 然后纳税调减。
2023年的时候,纳税调增在纳税调整明细表收入类其他填写税收金额。
老师,如果只调整23年的所得税要怎么调整?
纳税调整明细表收入类填写税收金额。你这样多交点税款。