你好,那属于哪一年的收入?

老师,我发现去年有一笔付不出去的款项,我错误计入其他业务收入了,申报所得税了,但是没交增值税,应该计入营业外收入才对,这样增值税也不用交了,我想这个月调整过来,我怎么做帐呢
老师,2023年增值税加计抵减额需要缴企业所得税,但我账上没有反应收入,是否可以在汇算清缴时做纳税调增
老师,你好,增值税申报的营业收入和企业所得税年度汇算申报的营业收入不一致,会有什么影响和麻烦?
收入计入去年的应收账款,所以,营业收入和年底汇算没有反应这笔收入,但是,税局说增值税和企业所得税不符怎么办?
老师好,我这边有一笔款项在22年的时候做了应收,22年的汇算时候已经做过企业所得汇算了,23年的时候收的款,确认收入,做的增值税,所以营业收入项和企业汇算时是没有这笔款的,这就出现了问增值税和所得税汇算不一致的情况,我该怎么调整呢
公积金每年几月份可以调整
公司的账以前都在代账公司,现在拿回来自己做,是不是还要买一个财务软件啊
老师,请问经营所得C表,在哪里申报,怎么申报?
不开票是21000 现在说要加9个点的税是什么意思 应该报价多少?
我想问一下 在香港买的货物 进项发票电子税务局查不到发票 要去哪里查呢
老师26年1月31天请假23天月工资9000元工资按23天扣除是按31天就算日工资290.32元还是按日工资300元扣除
请问老师,汇算清缴,招待费是占工资的2%=0.02,那福利费是啊个的百分之几了?
老师你好,小规模纳税人,平时电费、招待费等每次单张支付不到500元的支出由股东垫付,后面又从公司对公账户支付费这个股东,这种支出是否需要发票才能税前扣除?
不含税售价*(1+综合税负),是加多少个点公司开票不亏钱是吗
老师,滴滴开具的电子普通发票能抵扣进项税吗?
22年的合同做了个应收账,23年到的款
你好,那你给对方提供货物或者是服务是什么时间?
22年和23年都有
那你开发票和你提供货物的时间一样吗?有没有那种提前开了发票,但是没有提供货物或者是服务的?
只要没有你开了发票就要确认收入。
是这样的老师,我们是做园林的,22年签了合同以后就一直施工到23年,在签完合同之后就做了一项应收的账,23年的时候开的发票确认收入,走的是应收款项,所以23年的营业收入项和所得汇算的时候企业所得项为0,但是增值税项又有,两个对不上
你好,2022年的时候借应收账款贷主营业务收入 然后2023年你只交了增值税,然后没有交所得税,是这个意思吗?
那你按照完工进度来确认收入,你看一下2023年应该交多少增值税和所得税需要一块交。在一年同时。
23年借银行存款,贷应收账款,是不是年度汇算的时候要把这次收入汇算进去呀?但是22年的时候好像已经汇算过了呀
那也不对呀,你增值税怎么申报的?你在这里面并没有体现增值税和所得税不一致呀,你也没做收入所得税没有,然后你增值税还填写了吗?
增值税做了的,借应交税增值税贷银行存款和主营业务收入,不一致,增值税申报表填了的表
那你修改所得税 你看那个符合要求
税局的意思是所得税申报小于增值税申报,但是如果调整所得税的话就意味着我这笔款22年交了一次所得税,23年还得来一次
你好,2022年的修改,2023年的再修改不就行了。
老师,22年要怎么修改?凭证能修改不?
凭证修改到这个月 稍等,我给你写一下
借,应收账款,贷,利润分配,未分配利润,应交税费,应交增值税。借,利润分配,未分配利润,应交税费,应交增值税,贷,应收账款。后,你2022年汇算清缴的时候,在纳税调整明细表收入类其他填写账的金额, 然后纳税调减。
2023年的时候,纳税调增在纳税调整明细表收入类其他填写税收金额。
老师,如果只调整23年的所得税要怎么调整?
纳税调整明细表收入类填写税收金额。你这样多交点税款。