是的,你的理解是对的

购买税控盘做借管理费用办公费,贷库存现金 抵减税款的那个分录是现在做还是以后交税的时候再做
你好,老师买税控盘做分录, 借:管理费用 ,贷:库存现金 另一笔抵减的分录到季末的时候做吗, 借:应交税费-应交增值税-抵减税额 贷:管理费用
税控盘可抵扣的分录 借管理费用 -其他 贷应交税费-应交增值税减征额 贷应交税费-应交增值税减征额 贷管理费用 -其他
老师好:请问我单位的一家客户,在应收账款挂着,现在账是平的 。可现在收到这家一张进账单用途写的借款,老师这家我是在立一户其他应付款,还是在应收账款贷方挂着?如果在应收账款贷方挂着,有风险吧?
找答疑的郭老师,谢谢
老师,开票的时候税点用不用开票?
老师,您好!合伙企业的监事,社保不在合伙企业里,也没有发工资,需要给这个监事零申报个税吗?
老师,您好!合伙企业的合伙人是不是不管有没有工资,都得申报个税呀
老师,会计上开票的时候除以0.92的情况,发票是怎样开的?
付建设行政事业性收费(垃圾费)36元怎么做账的 是不是直接进借管理费用-垃圾费36贷银行存款36
请问500元以下的小额零星支出凭证扣除是不是提到1000了
老师,核销坏账需要哪些附件?
个体户开具不动产租赁的发票税率是多少
好的,谢谢老师
好的,客气,帮到你就好
老师,到月末分摊的房租一类的费用,不需要附原始凭证吧, 还有计提的车辆折旧费需要附原始凭证吗?
这个可以附上摊销和折旧明细表的
好,还有一个问题。比如我8月2号付了几笔保险费,保险公司当天就给我开了发票, 我现在入账的时候,借:管理费用 贷:银行存款 还是借:管理费用 贷:其他应付款 再 借:其他应付款 贷:银行存款 呢
借:管理费用 贷:银行存款
好的,谢谢老师
好的,客气,帮到你就好