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以前年度开了软件的发票,然后进行了退税,今年把发票给冲了,那软件发票余额为负数了,但是我发现税务系统里面的即征即退的余额只取正数的发票,红冲的发票没有算进去,这种情况怎么弄,希望有相关操作经验的老师给指导下,没有操作过的老师勿扰,不要耽误各自的时间

2026-01-13 14:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-13 15:23

同学你好 你家是否制造业中 软件即征即退 申报, 如果是的话,这个部门的内容 是手工填写的, 不是 自动抓取数据的, 因为 系统无法判定 你家那种软件能享受这个税收优惠政策,

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齐红老师 解答 2026-01-13 15:24

同学你好 你家是否制造业中 软件即征即退 申报, 如果是的话,这个部分的内容 是手工填写的, 不是 自动抓取数据的, 因为 系统无法判定 你家那种软件能享受这个税收优惠政策,

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齐红老师 解答 2026-01-13 15:25

现在 红冲以前的发票,而且还享受了退税, 在这种情况下,你要到税局柜台去做更正申报, 把原来退的税 再还给税局

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快账用户1943 追问 2026-01-14 10:40

那如果还有别的增值税即征即退的销售额使整个销售额为正数也要进行更正申报嘛,那怎么退税?通过修改增值税申报表,正数和负数相减?

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齐红老师 解答 2026-01-14 10:48

对的, 即征即退 业务,确实不是说 只涉及 一张发票,你们公司是其中一张或者几张被红冲了, 税局的要求是:要退税,一定要有发票, 现在发票被红冲了,因此, 你对应月份的即征即退税收优惠肯定不能再享受了,所以,要做更正申报。 更正申报的方法就是: 把那个对应的月份的增值税申报表找出来, 打印出来后,画线,手工改成正确的,旁边盖上公章,带到税局柜台, 让柜台人员给你做更正申报,

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同学你好 你家是否制造业中 软件即征即退 申报, 如果是的话,这个部门的内容 是手工填写的, 不是 自动抓取数据的, 因为 系统无法判定 你家那种软件能享受这个税收优惠政策,
2026-01-13
软件销售发票冲红后,即征即退的退税操作,可以按照以下步骤进行: 一、准备相关材料 红字发票:冲红后开具的红字发票。 蓝字发票:原先开具的错误发票。 税务登记证:企业的税务登记证明。 发票注销证明:如果原发票已注销,需提供税务机关出具的注销证明。 二、向税务机关申请退税 填写退税申请表:详细填写退税申请表,包括退税原因、退税金额等信息,并注明是软件销售发票冲红后的退税申请。
2026-01-13
同学你好,关于你的问题, 我咨询了我们当地的税局
2026-01-15
你有销售的可以的,你现在先暂估就行。
2024-10-18
您好亲,稍等一下下哈,我想想
2025-05-13
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