在附表四加计扣除一般项目,本期发生额和实际抵扣金额填写。

老师好2021年继续享受增值税加计抵减还需要填写声明吗?
请问我刚提交了加计抵减的政策声明,申报增值税的时候加计递减表不能填数据,显示又让我填写声明表,可是点进去又说我已经提交了这个表,是因为刚提交所以还没生效的原因吗,还是我填错了?
老师,您好,我公司经营的业务属于现代服务,增值税进项符合加计扣除,4月变成一般纳税人的,但是从4月到9月都没有填写加计扣除声明,也没有加计扣除,我在10月份的时候填写了这个声明,我想问一下我可以在申报第十期时把4-10可以加计抵减的税额都填在这一期不,就不在更正4-9月份的报表了
老师,我这边填写了增值税加计抵减扣除声明,申报增值税的时候怎么填写
老师您好,我想问下填写增值税报表的时候加计抵减怎么填写呢
个体户报销,没发票只有微信支付截图,可以吗
2024年供应商开票10000,2026年付款9500后结清。会计分录如何处理。供应商公司注销无法红冲发票。
咨询个问题。同学公司3月份发现对方公司开了红字发票,发票对应是23年和24年的培训费,大约金额30万。沟通后,说是对方公司做审计发现当时发票开错了,开成免税发票,现红冲后,重新开具6个点的培训费发票。 收到红字+更正后的发票后,如何做账?
建筑企业一般纳税人可以选择简易计税吗?
老师你好,之前老板的姐姐买了一辆车27万,公司了为抵税挂到公司名下,现在要过户给本人,发票售价开多少合适?现在车子的净值只有一万多
老师好,请问生产企业收到款项,货物未发出,发票未开,纳税义务发生时间是什么时候?
老师您好,我现在要买一套住房,需要缴纳的费用有哪些
老师 股东a垫付给单位129万 股东b垫付给单位106万 股东b欠单位18万。 欠供货商663980 现在每个需要摊多钱?
上个月对方认证了的发票,我这个月红冲的了吗
红冲了发票税额1000,这个月开了800是不是我这个月报税后就有留抵增值税200
老师填写后,主表会带出数据吗
填写了实际抵扣金额的话是在19蓝。
老师,是填写在这吧?
是的,是在这里填写的。
好的老师,谢谢您
不用客气,工作愉快。