对的是的可以提交的

老师您好,我公司当年利润表收入和当年增值税纳税申报表的销售额不一致,原因如下:当年增值税销售额为开票金额,该开票金额于上年做了借方应收账款,贷方冲减了主营业务成本;本年开票时借方银行存款,贷方应收账款,并借方主营业务成本,贷方应交增值税-销项税,没有走收入科目,所以导致收入和增值税纳税申报表销售额对不上,税务局现在要求提交自查报告,请问这个是否有税务问题。税是正常交了,只是当时没有确认收入并交税,第二年开票才交税的
老师:您好!名下有两处经营所得,分别是核定征收和查账征收的个体,所以要申报个人经营所得C表,核定征收的个体是去年9月份注册的,10月份(第四季度)申请了核定,按道理是不需要填写个人经营所得B表。但由于是9月份注册,系统自动10月份申报了经营所得A表,所以现在要填写经营所得C表系统就会提示是查账征收,无法申报经营所得C表。咨询过税务机关后,税务要求到线下柜台申报经营所得B表,才可以申报经营所得C表,请问老师,我这家个体是核定征收的,开票金额没有超核定金额,那这份经营所得的B表该如何填写相关收入,成本,等数据?
请问老师,是这样的,我在做汇算清缴,发现收入有问题,我找到差异原因了,24年3月公司是小规模,4月是一般纳税人,在4月份红冲了一张3月份的发票,金额1468.61,但是4月增值税申报表收入金额比我账上实际多1468.61,增值税多交14.69,系统一笔没有体现在申报表中。这笔现在我怎么弄,应该是这个一般纳税人申报表体现不了小规模红冲发票的这个金额?老师我觉得退税和改申报表太麻烦了,您说这样可不可以,毕竟是多给税务局钱,他们上面收也多,我把我自己的账上收入多改1468.61,然后申报的季度财务报表改得和我一致,这样行不行?也不知道当时季度财务报表怎么通过系统的
郭老师您好,上次说的公司把自己使用过的几辆货车卖出去了,对方没要求我们开票,是二手车市场开具的二手车发票,然后10月份已经按无票收入申报了,但账务处理是转入 固定资产清理科目,这样利润表中的收入跟增值税申报表上的收入不一致到时季度申报所得税时候会有影响吗?
老师你好,公司在2025年10月处置几台车,当时是通过二手车市场卖出去,我们没开票,但增值税按13税率申报收入了,账上通过固定资产清理的,现在申报财务报表和所得税的时候提交有个提示,申报的营业收入小于增值税申报收入,请根据实际情况确认申报数据,如数据准确请说明原因!我是不是可以提交呢?
老师您好,当月进项发票不认证,做待认证还是先不做账
老师,您好!我公司投资到另一个公司的股份,现退回一部分,退回的款项怎么做账
老师,我现在在一家餐饮连锁店,就是25年之前它一直是定期定额户,现在是变成查账征收了,需要补26年1月到现在的账,我这个怎么做账比较合规?税负多少合适?
老师您好,国际货运代理费原来属于大类开在经纪代理服务,今天不让开了,它属于生产生活性服务的哪个分类里
工会成立后,请问接下来要做哪些手续?账务处理怎么做?怎么申报?在哪里申报?
请问离职需要提交哪些东西 总账是到一级科目还是要到二级科目啊
新企业注册资本10万,老板从私户转公户一次性转了60万,备注投资款,现在老板想把多月50万元,以后能要回去,这样可以吗?我们应该怎么做账
是不是核定征收的个体户和公司不用做会计凭证呀,只要报税
老师,我们是行政单位,当地学校成立50周年,给我们发了邀请函。办公室随礼1000元,私人垫付的,按照规定这种钱应该如何处理才不违反规定?
老师,我们公司是做工程的,挂靠建筑的,我不明白的是,为什么建筑公司会退进项税给我们公司?没理解,望老师详细解答一下,谢谢哈
你好 这个可以忽略的
那就直接提交咯,需要填写说明吗?
对的是的,填写说明之后提交
说明写,差异金额为固定资产处置收入,这样可以吗?
对的是的,是这个意思
好的,已经提交了,谢谢郭老师的耐心指导!
不用客气,工作愉快
嗯,郭老师是不是就算公司当时把这笔票开出来,账上也是计入固定资产清理,而不是计入收入,所以开票不开票都会跟增值税申报表有这个差异,是这样吗?
根据准则的话,对的是的
嗯,好的,谢谢郭老师!
不用客气,工作愉快