贷方要体现应交税费-应交增值税-销项税额

您好,老师。请教一下,小规模纳税人咨询服务类,开的普通发票,销项记账凭证写了应交增值税销项税额,这个普通发票是这样登记的吗?普通发票需要交增值税?
老师,我们是一般纳税人,我们开出普通发票的时候也是贷记应交税费-应交增值税销项税额吗
老师您好,小规模纳税人, 因为给对方多开了一张增值税普通发票、所以红冲,(红冲之后不需要再开具正数发票了) 当时开正数发票的时候是 借:应收账款2260元,贷:主营业务收入-物业费2237.62元,贷:应交税费-应交增值税-销项税额22.38元, 开负数发票的时候分录是:借:应收账款 负数2260元,贷:主营业务收入-物业费 负数2237.62元,贷:应交税费-应交增值税-销项税额 负数22.38元, 由于红冲的这个发票是普票,它影响了我财务报表中应交税费-应交增值税-销项税额的金额, 我要写一笔什么分录才能把这个应交税费转回去,使它不影响我专票的应交税费-应交增值税-销项税额的金额?
老师您好,请问一般纳税人如果开普票,分录也是贷方:应交税费-应交增值税(销项税额)吗?
老师,我们一般纳税人开具的普票,咋做分录,走应交税费-应交增值税(销项税额)吗
老师 成品下线了 有客户邮件 有报废单出库 最后给粉碎了 也有视频和照片 财务怎么做账把成品数结零呢
老师,我们分公司盈利1254257元,总公司亏损了3000000万,年末如何结转利润分配呀
@郭老师@郭老师@郭老师
老师,购买设备一台,我们付款30%,对方先给我们开0.3台设备发票,我们本月能正常抵扣吗?剩余发票要次月付款才能开?
申报企业所得税提示您单位申报自营出口收入**与出口报关单(不含委托)出口收入人民币金额**不一致,原因是汇率导致的备注在哪里
老师,对公账户走了工资,但现在人员人员已离职,要不上身份证好号,个税信息采集不了怎么办
我有未抵扣的进项税额,,导致应交税费是负数,这样对吗
老师,23年底审计把老板的其他应付和其他应收相互抵消了,但是我发现其中有笔七万多的在24年1月又支付了,后面老板又有很多其他应收和其他应付,那多抵消的我怎么调整?
公司没什么账务,季度报的时候资产总额可以先填1万元吗
未开票收入怎么结转成本?暂时不知道数量单价