你好,把截图打印出来附着看看

啊芬姐,那个是这样的,我们公司呢,就是说是一九年转成小规模纳税人的,现在想要注销,但是21年21年的时候呢,老板借过钱,但是比如说借的钱,应该是当年的会计年度给他把它还回来,否则会涉及到个人所得税吧。但是我们现在是二二年上半年了,282年上半年上半年的时候,现在我准备做注销,嗯,像他这种去年没有还回来的话,这样的话机。是不是收税务如果查的话,就会涉及到20%的这种个税问题,有没有补救办法,比如说签一个借款合同,他可以是说从去年的这会儿借到今年的,这会儿出多少的利息,利息的话就是相当于确认收入交一些税,这样能补救吗?
出口企业符合下面条款规定:1、特准退(免)税的货物范围:出口出口加工区的货物;2、办理退(免)税的货物范围:出口加工区的区外企业销售给区内企业并运入出口加工区,并供区内企业使用的国产设备、原材料、零部件等;区外企业可凭海关签发的出口货物报关单和其他现行规定的出口退税凭证,向税务机关申报办理退(免)税;3、经海关监管区域或场所离境的货物:报关进入特殊区域的货物,视同出口享受退税,这种进入特殊区域的货物,可能留在特殊区域,也可能后续再离境,无需提供出境备案清单。现在出口企业享受不到出口退税,税收机构唯一的理由就是“没有出境备案清单,不能享受退税,只能是免税”。出口企业应如何应对?
请问一下,我们公司申请出口退税,我们付款给货运代理公司,他们开票给我们,但是没有签订合同。税务局要求跟货运代理公司签订合同,但是这个货运公司是客户委托他们,没有办法跟我们工厂签合同,然后我查了退税资料也只需要国际货运运输的代理发票,并没有说要合同啊。是一定要签合同吗?
我司业务模式为:我司作为铁路一级代理承揽国内外客户铁路运输服务,铁路业务分为出口和进口,以及境内段和境外段。我司接境外客户委托,承接国联全程运输业务。 由于我司25年业务较24年业务增长幅度过快,进行税务核查,现要求:我司提供资料里(银行收外汇)涉及到的报关费、仓储费、装卸搬运等不属于国际货代免税范围,需要您这边整理一下需补税明细 但实际是符合的,是国际货代业务,税务那边为什么提这种要求?我们只有几张取得发票是带税率的,其中有几张还不到收入确认时间(向国外开出的形式发票开税率了)(应该是服务完成时确认吧),有一张开出发票未带税率,需要补一下。还有一张是平台报错价了,费用我司后补的,没有和国外客户收,我们自行承担,该怎么和税务老师说明?
老师,最近新入职了一家事务所,团队发起地是在河南安阳,在北京的团队,前段时间全部离职了,现在就一个人事和我,我是做了十多年的审计,带团队的,但没有考cpa,目前我只有从业,没有其他证书,一开始入职的时候给我定的试用期税前10000,转正税前12000,但1月8日就快转正了,1月5日让我出差去江西做国企年审,而且组长都是助理带助理,严重缺人,并且发现,这个项目他们是跟立信合作的,但立信跟他们之间的对接人就是我,立信跟我签了劳动合同,显示工资7400固定每个月,这个所也跟我签了劳动合同,显示转正12000,这种双合同第一次遇到,当时签立信合同的时候,说立信发的不够的,这边所补,这种怎么才能维护自己权益,因为这边所的合同现在还没收到,很担心
老师,您好,我们公司之前是高新技术企业,归集了研发费用,11月份开始我们不是高新技术企业了,企业汇算清缴研发费用需要调增,一般会填写到哪一栏啊
老师取得的劳务安装费,劳务人工费成本需要申报印花税吗?
老师我们25年12月份开了两张建筑行业的装饰服务的 异地发票,当时开票前也开外管证了,增值税没超30万,只需要预缴异地所得税就行但是12月底时预缴企业所得税进不去,今天我从特定主体进电子税务局去预缴异地所得税还能预缴吗
一家台球厅是小规模纳税人,一个月含税总收入4万,税率1%具体怎样记账
老师,跟一个财务交接资料,上面有入了账的租金成本,但是公司是零申报,汇算清缴不是要调增出来交企业所得税吗,结果他说不要呀,这是我成本,我交什么税。这个租金是没有成本的
老师,售后维修费开什么税目?
老师请问季报中实发工资跟个税不一致有没有关系,个税申报金额比实发多一点点。
学校的食堂承包给餐饮公司,然后餐饮又分包给各个窗口,现在是这个情况,就是餐饮公司代收了所有的这些营业收入,然后每个月扣除采购款后把剩余的钱又打到每个窗口的负责人,每个窗口开发票给这个餐饮公司,这个要怎么做账啊?从第一步做到最后面一步,这个怎么冲减啊?
支付成本货款,如何做凭证,然后上游也在当月把发票开具出来
机械租赁公司租机械使用,收到的机械租赁发票怎么入账呢