同学,你好
就写处置固定资产,企业所得税没有通过收入科目

老师你好,我是商贸公司,增值税与企业所得税收入不一致,增值税收入大于企业所得税收入,是之前的会计填错了,这个情况说明怎么写呢
老师,你好。2020年12月份确认了收入,缴纳了所得税,当时未开票,2021年缴纳了增值税,现在税务风控提示需要写说明,应该怎么写?这种先确认收入后交增值税合规吗?
老师你好,民非学校增值税做了零报,现在被税局查了说申报增值税跟申报的企业所得税收入不一致,需要写情况说明,这个要怎么写比较合理呢?
老师我们公司处理固定资产确定收入那一步的固定资产清理的金额132743.36申报增值税的收入做无票收入报增值税了,填写电子税务局的财务报表的时候我能不能把成本也增加132743.36元呢,这样申报的收入跟税务系统一致,所得税也不用多交。(结转固定资产账面净值那一步的固定资产清理的金额a,与确认收入那步的固定资产清理金额b的差额做账的时候已经计入营业外收入,处理固定资产该交的所得税已经算过了。在电子税务局的财务报表收入加上处理固定资产确定收入那一步的固定资产金额是为了申报增值税收入与汇算清缴所得税收入一致,成本加上确认收入那一步的固定资产清理确认收入时的金额是为了交了应该交的税后不额外多缴税)
老师,中午好!先问问企业所得税收入跟增值税收入产生了差异,是因为确认收入的时点原因,企业所得税收入是按权责发生制确认收入,增值税申报表是开票了才确认收入,因为公司从开业的时候会计一直按权责发生制做账确认收入,税局让我改申报表,我觉得特别烦,因为开业就这样,10年了,不可能翻到10年之前的申报表去更正呀
业务发生时借:工程施工,贷:应付账款。借:应收帐款,贷:主营业务收入。结转时借:主营业务成本,贷:工程施工。如果这样做我可以按票确认收入,按票结转成本么?
你好老师,农民工合租社汇算清缴有利润,主营业务收入和成本没有,主要是镇府补贴一部分,做到营业外收入,有利润,企业所得税免税需要填写,没有营业外收入和营业外支出
老师好,个税退付手续费,凭证怎么处理
老师好,3月开票选择免税,现在申报增值税时填免税申报明细表时,发现没有可以用选项,这个随便选个项目申报增值税,会不会有风险提示
老师我们是做农业的公司,给别的公司提供了人工,开发票时怎么开票,且营业执照范围没劳务
老师个体户查账征收怎么可以改成核定征收了
26年增值税法修订后修理费开票怎么赋码
老师您好!请教一个问题,幼儿园的账户收到保险公司的一笔款项,这个要怎么入账?
社保有一个月的个人承担部分公司没扣,都是公司承担的,汇缴报表在哪个表第几行怎么填?
老师,高温费要交个税吗
处置固定资产用交所得税吗
同学,你好
是需要的