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请问老师公司的应交税费-销项税额还有14000的余额,实际税务都申报都已经缴纳税款了,未交增值税没有余额了,这个怎么调账?

2026-01-20 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-20 15:38

您好,转到营业外收入调平就可以

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快账用户7210 追问 2026-01-20 15:43

怎么做会计分录?

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齐红老师 解答 2026-01-20 15:44

借:应交税费-销项税
贷:营业外收入

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快账用户7210 追问 2026-01-20 15:44

做营业外收入还要重新多交税吗?

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齐红老师 解答 2026-01-20 15:45

这个要交企税,但调账一般是这样调的

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快账用户7210 追问 2026-01-20 15:47

那这个是2024年错记账的,在2025年可以直接调账吗?怎么做会计分录?

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齐红老师 解答 2026-01-20 15:48

就按我上面的来调就可以

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快账用户7210 追问 2026-01-20 15:49

要做什么以前年度损益调整科目吗?

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齐红老师 解答 2026-01-20 15:52

不用,你转到营业外收入就可以

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快账用户7210 追问 2026-01-20 15:58

哦,现在公司已经停产半年了,我一直是做零申报,但账上财务报表应交税费还有14000的余额是以前会计做的账,我要不要在25年12月调整好,还是放在账户上不管他好呢?

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齐红老师 解答 2026-01-20 16:00

这个调下吧,把他调平好些

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快账用户7210 追问 2026-01-20 16:02

调整了就营业外收入增加了,还可以调整到其他科目吗?

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齐红老师 解答 2026-01-20 16:03

调到其他应付款,相当于法人支付了

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快账用户7210 追问 2026-01-20 16:07

又没有多记收入,为什么还有应交税费销项税余额?是哪里做错了?

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齐红老师 解答 2026-01-20 16:10

这个是可以有前面做账错误引起的

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快账用户7210 追问 2026-01-20 16:16

那到底记哪里会计科目调整好?

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齐红老师 解答 2026-01-20 16:19

你不想多交企税,就计到其他应付款这个,相当于是法人代交了

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您好,转到营业外收入调平就可以
2026-01-20
同学你好。 这两个会计科目的余额 都是贷方余额 且 相等吗?
2026-01-20
你好,你是说的账不平 还是申报表
2022-07-07
先确认所有已开票和收据的金额,然后按以下步骤调整: 1. 将未转的销项税额转入“未交增值税”。 2. 处理未抵扣的进项税额。 3. 结转本月已缴税款至“未交增值税”。 具体分录如下: - 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-未交增值税 - 对于未抵扣进项税: - 借:原材料/库存商品等 贷:应交税费-未交增值税 - 结转已缴税款: - 借:应交税费-已交增值税 贷:银行存款 确保每月都进行这样的结转,避免累计问题。
2024-09-21
你好,具体的你看下是哪一个科目有余额。
2023-03-21
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