1 研发项目立项文件、研发人员名单、经登记的委托/合作合同、费用分配说明、研发支出辅助账及汇总表 2研发立项准备的文件,项目可行性方案》或《研发项目建议书》:这是最核心的文件,需详细阐述项目的背景、目标、技术路线、创新点、预期成果、实施计划、团队构成及经费预算。 《项目预算明细表》:对研发过程中各项费用(人员、设备、材料、测试、差旅等)进行详细、合理的估算。 《专家评审意见表》:由技术专家委员会在评审后出具,对项目的可行性、创新性等给出专业评价。 《综合评审意见表》:由公司评审委员会出具,从战略、财务、市场等维度对项目进行综合评估。 《立项审批表》/《立项公文》:由公司高层(总裁或董事会)签署批准的正式文件,是项目获得官方认可的凭证。 《科研开发合同》(如适用):对于企业内部或与外部单位合作的研发项目,需签订合同明确各方权责、成果归属、经费拨付等条款。

老师您好,请教您个问题,我们公司是做产品研发的,是高企,有单独设立研发辅助账,然后我们公司每个月计提工资总额是6万多,实际发放3万多,还有3万多是4个研发人员的工资是没有发,每个月计提,2021合计计提了1-12月未发金额是35万,然后2022年4月30日我们才把计提的35万左右全部发放完,因为我们要研发加计扣除的。那现在关键问题是我4月份这笔计提的费用发了,我会计账上要怎么做呢,第一次遇到这种问题,我不知道要怎么处理,麻烦老师指导一下,谢谢。
老师,公司为了申请高新,之前让前任会计做了一些研发费用,但也没在科技局做研发立项,仅仅只是账上做上去了,而且那些数感觉就是假的做上去的,这样能加计扣除吗?但我看他之前汇算清缴都是没有选研发费用那张表没做加计扣除的,那我现在接过来也是接着给他编些研发费用进去吗?我看他们计提工资 和交社保的都做了一些,如果不加计扣除账上又有研发费用会不会到时税局来找有什么问题啊?他们实质上没啥研发投入,就泡药酒卖药酒的企业,要说研发人员也只有老板一个人研发怎么泡药酒,但老板没买社保其他有买社保的员工计提了社保的研发费,而且计提工资的研发费都不是某一个人或某两个人的合计数来做研发费的,都是对不上的感觉就随便写个数上去的
老师好,我们公司想受研发费用加计扣除,然后现在新一年了,需要研发立项,除了要写立项书,结题报告,还需要准备什么资料? 2.研发立项的大概流程能说下么,没有具体接触过
有形动产租赁合同,有期间2年,只写了按季度支付的含税金额2万元,是按照合同的季度支付金额缴纳印花税还是按照合同季度支付计算2年合计金额缴纳印花税呢?
请问,我二月开普通发票六家客户大概十万元,这10万元在三月份付的现金给我,我二月怎么做账,三月怎么做账
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,那他说,央企国企也有两套账呢?都没有百分百合规的,啥意思
老师好,发现去年会计凭证有一张500元的购进商品,开的是普通发票,做了价税分离,需要更正过来吗,税额不大,不更正有什么影响吗
老师好 我公司是贸易公司 给客户免费试用产品,我这个产品又是又14个点的税金进项发票的,那我如何做账 做库存
老师,商贸型出口企业,不用开发票,报增值税数据没有怎么办
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
老师企业所得税费汇算清缴时固定资产不折旧的用填写在资产折旧摊销表上吗
老师我们建筑公司上个月开了一张30万的九个点的票开了足够的进项票抵扣增值税就不需要交增值税结果这个月说需要红冲重新开20万的票该如何处理
1.老师,有什么模版么? 2.研发支出的辅助账就是财务软件里的账是吧
第一个看图 第二个不是 电子税务局里面有
电子税务局下载服务里面表格下载就有
那这个研发辅助项是需要我填还是如果聘请审计机构的话,他们会搞
如果你们这些研发找其他的机构给你们准备的话,也是机构那边给你填写 这个提前约定好了