借:管理费用-劳务费 3500 贷:银行存款 贷:应交税费-个税

老师,我们是营销公司,一个自然人给我介绍了一个客户,我们给他1万的中介费,对方没有提供税票,我们按劳务报酬申报了个税,代扣代缴个人所得税1600,实付8400,分录怎么做?
老师,请问去年税控服务费440,之前会计做了税费抵减分录(借:未交增值税 贷:减免税款),但去年当月并没有在申报时填报(实际就是做了账,并没有扣掉440)。这个月开了票,我想把440给抵扣了,会计分录上需要怎么处理?如何把去年转到未交增值税的440变成减免税款,在这个月入账。需要涉及以前年度损益吗。麻烦老师解答一下
我们单位付给个人的劳务费及代扣代缴所得税应该怎么做分录
老师您好,我们单位这月需给同一个人2笔劳务费,1200和3000,需要合并计税,那这两笔分别怎么做账呢
请问我们代开的个人劳务费发票,增值附加和个税都我们公司承担,现在增值和附加税费是员工垫付的,报销给他了,这个怎么做分录呢
朴老师,天猫商家什么时候需要给平台开票?是订单销售额的积分部分?
有形动产租赁合同,有期间2年,只写了按季度支付的含税金额2万元,是按照合同的季度支付金额缴纳印花税还是按照合同季度支付计算2年合计金额缴纳印花税呢?
请问,我二月开普通发票六家客户大概十万元,这10万元在三月份付的现金给我,我二月怎么做账,三月怎么做账
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,那他说,央企国企也有两套账呢?都没有百分百合规的,啥意思
老师好,发现去年会计凭证有一张500元的购进商品,开的是普通发票,做了价税分离,需要更正过来吗,税额不大,不更正有什么影响吗
老师好 我公司是贸易公司 给客户免费试用产品,我这个产品又是又14个点的税金进项发票的,那我如何做账 做库存
老师,商贸型出口企业,不用开发票,报增值税数据没有怎么办
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
老师企业所得税费汇算清缴时固定资产不折旧的用填写在资产折旧摊销表上吗
借:应交税费-个税 贷:银行存款