第一个假设不含税的金额是100,开税点的情况下有两种算法,一种是100+100×5%,还有一种算法是100÷(1-5%) 价税合计 第二个问题,损益类的科目,如果是主营业务收入红冲,你放到贷方负数,借,应收账款负数,贷,主营业务收入负数,是这个意思,没有考虑增值税的 第三,小企业会计准则不需要申报,其他的需要

问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
老师你好,如果我计提的工资多了,冲减是直接原路负数去冲减还是直接借:应付职工薪酬,贷:利润分配呢,第二个问题我有个企业以后不一定会营业了也就是说去年是基本停止状态上个月统计往来款发现多开了票给对方,然后就开了红字发票,没有业务以后也不会开票出去了,税局不退增值税,报表体现负数,这个要怎么去调整呢
老师请问一下: 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了,在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过,当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后,开了一张正确的3%的票,可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗,当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了,才发现这个问题,好在 去税务大厅办理了抵欠,说第三季度先不扣款,把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是,我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢? 应该显示我有多交的税款 才对吧? 7月份 我红冲了1%,开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录,体现出我多交税了呢?怎么做
产销电动助力车的 一半内销 一半外销, 年营业额月3000万元 问题1:先报关了,后开发票收入怎么确认? 问题2:已经报关了,还没有发货,但是对方国家因为战争,地震等原因销售不了了,这个收入如何确认,如何避免这种情况,有什么解决方案吗? 问题3:我方出材料,委托第三方加工车的零部件,最后还要运到国内我方的工厂组装,再销售,但是因为一些原因我们销售的产品要打上别人的牌子,这个收入如何确认,老师有啥想法吗? 问题4:这家有时候会提前一个月确认收入,进项发票可能延后一个月开具,做大销售额,有提前确认收入的意思,去年就有一个500万提前确认收入,当然要守住底线,这个提前确认收入我们怎么做账 有证据链,看起来比较合规,若进项发票没有那么多 我们通过什么方式能多搞点进项发票?
老师,根据咱有的进项,加上5、6个点往出开票,怎么开票,能举个例子吗,第二个问题,没有贷方用红笔写表示贷方,没听懂,第三个问题,现金流量表是年报要季报不要吗?
老师:有一张2021年的发票有问题 金额79000 税额10270 应付款-A公司 89270,款21年已经支付了。现在26年做增值税进项税额转出10270 帐要怎么做分录
你好,老师,去年有个应该做到销售费用的做到管理费用了,那我想在12月调过来,怎么做分录呢?之前已经结转利润了,充利润科目吗?
老师,分红是分当年的还是资产负债表上未分配利润的金额?
老师,个体户建帐,自家房子做办公室怎么做。
老师,要是银行存款比之前年度的数额高很多,但报表是亏损,一般是什么原因呢
老师好,如果平台收取服务费9.5%,开具6%专票给我,那我实际成本是3.5%吗
老师好,如果平台收取服务费9.5%,开具6%专票给我,那我实际成本是3.5%吗
1、一般纳税人,如果公司有留底进项 开普票要需要交增值税吗 可以进项抵扣吗 2、 一般纳税人 如果没有进项留底发票 ,开的普票出去 ,当月收到的专票可以进项抵扣开出去的普票增值税税金吗 ? 请老师就两种情况对应一一详细回答
老师,总账明细账的会计报表是按报税期打印季度报表吗?
老师,增值税认证的时候 没有结转是可以的吗,