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老师,2023年费用发票3万,刚刚确认发票确实收不到了,怎么处理,当时借应付账款3万,贷银行存款3万

2026-01-30 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-30 10:13

转为费用,平应付,汇算时调增

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快账用户9003 追问 2026-01-30 10:16

老师,因为是2023年我直接费用就可以了

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齐红老师 解答 2026-01-30 10:19

是的,直接费用就可以了

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快账用户9003 追问 2026-01-30 19:53

老师,销售发票开出去,进项发票没有开出来,下个月才能开出来,怎么办,没有留底进项税

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快账用户9003 追问 2026-01-30 19:57

老师,这个怎么办

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快账用户9003 追问 2026-01-30 20:02

老师,在吗?

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转为费用,平应付,汇算时调增
2026-01-30
您好,这个不对,经理报销款1万,借其他应收款-经理 1万,贷银行存款1万, 他报销是有发票要入费用的,不是借款的
2023-05-18
借:利润分配-未分配利润3 贷:应付账款3
2024-02-28
你好,这个属于2023年的成本费用吗?如果是的话,在今年借利润分配未分配利润,贷其他应收款。
2024-03-01
借应付帐款贷利润分配未分配利润3万 利润分配未分配利润、 应交税费、应交增值税进项 贷应付账款。
2025-02-05
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