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收到一张报销发票400元,是12月31日报销的,发票日期也是12月,但是财务这边1月才收到并支付报销,跨年了,这张发票怎么做会计分录啊

2026-01-30 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-30 11:00

直接做到1月,做为26年损益

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快账用户5816 追问 2026-01-30 14:02

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2026-01-30 14:05

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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直接做到1月,做为26年损益
2026-01-30
同学,你好 需要写在1月 之前12月的凭证,在1月份红字冲销
2022-01-14
第一个可以的 如果是属于以前年度的,用以前年度损益调整或者利润分配未分配利润 第二个预收款,你看一下纳税义务的时间,你确认收入。这个是啊他属于2026年的,就得做到2026年,不管是5月之前还是5月之后
2025-12-12
(1)价值15 000元的存货应该包括在2013年12月31日的盘点存货中。因为这批货物已于12月29日收到,虽然账单没收到,但按照会计准则规定,必须按暂估价入账 (2)中所收到32 500元商品,应列入存货盘点范围。因为,受托代销商品也是企业存货的组成部分,而且收到商品的时间是12月28日,应纳入2013年存货盘点范围。企业没入账是错误的。 (3)应列入存货盘存范围。因为,该箱存货于2008年1月2日发货,1月3日销售,也就是说,在资产负债表日,这些存货并未售出,所以应属于2013年度的存货。 (4)不应该纳入盘点范围,因为只要入账时间和存货盘点时间在一个会计期间内,就不会影响会计报表的相关数据
2022-07-05
您好,采购正常记入库存商品,然后开票正常确认收入就行
2022-01-11
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