您好,不能,这种不能抵扣的

老师您好!我们有个客户,做进出口,前年我们销售一批货物给他们,货物已经外销退税,发票也已经认证,现在对方才发现发票商品明细对应不上,又来要求我们冲红重开,对方开具的红字信息表是几分发票开一起,还选择了未抵扣,这样操作对吗?
老师你好,我们是批发零售公司,销售图书,去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票,老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行,不给对方付款,但是在今年8月份的时候,他们会计误给红冲了这张票,也没告诉我们,也没给我们红票,现在税务局风险提示了,说是企业所得税税前扣除问题,要约谈我们,我们和对方公司联系,他们今天又重新给开一张一样的发票,但是要让过一下流水,不然他们没办法平账
你好老师 我们公司主营生产和售卖饮料 为了销售产品我们买了一批冰箱用于促销 对于客户来说我们是达到销售条件就把冰箱给他们用 但是往后如果客户达不到条件冰箱我们是回收回来的 那这一类为了促销产品而购进的冰箱 是不是也要做固定资产?计提相应折旧?
请问老师,我们是是从今年是4月变为一般纳税人,之前是小规模,去年12月购进12万的材料,今年四月开票15万,为了有进项可以抵扣,就让去年12万客户给我们冲红发票重开了,现在计算第二季度企业所得税时,去年的的12万能当做今年第二季度的成本票吗?
老师好,我们公司给画家个人卖画,两种情况:1.画家直接给我们画好的作品,我们进项是画,需要画家个人代开画的发票给我们作为库存成本进行企业所得税抵扣,如果对方提供不了发票,那我们调增不能抵扣企业所得税,我们开出去的销项发票也是画。第二种:我们准备笔墨纸砚让画家画我们帮他卖,我们的进项成本就是给画家的服务费和笔墨纸砚,画家需要给我们提供服务费的进项发票,我们开出去的销项票也是画。对吗
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
老师,一次性奖金税率表发一下吧,谢谢
老师好,请问公司股权变更,有公司和个人,这样的话先做那个比较好点。
老师好,去年12月份忘记计提折旧了,1月份怎么做账?
老师,你好,我开了两个公司,由两个人打进钱A公司帐户,我再从B公司转给两个人,请问这比钱是属于我的是吗
为什么不能抵扣,老师
因为这个是送人的,所以这种不能抵扣