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Q

老师你好,请问增值税免抵税是怎么做分录

2026-01-30 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-30 15:28

同学,你好
“免”税(出口销售)
借:应收账款/银行存款
贷:主营业务收入
(不计提销项税额)

“抵”税(内销抵减)
借:应交税费—应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)
贷:应交税费—应交增值税(出口退税)
(用出口退税抵减内销应纳税额)

“退”税(收到退税款)
借:银行存款
贷:应收出口退税
(实际收到退税款时)

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快账用户1711 追问 2026-01-30 15:46

老师你好,我司是生产企业,需要做进项税额转出吗

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齐红老师 解答 2026-01-30 15:49

同学,你好
不需要的

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快账用户1711 追问 2026-01-30 15:51

“抵”税(内销抵减) 借:应交税费—应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费—应交增值税(出口退税) (用出口退税抵减内销应纳税额) 请问这笔分录在月底或年底时会有余额,请问需要结平吗?

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齐红老师 解答 2026-01-30 15:53

同学,你好
不需要的

头像
快账用户1711 追问 2026-01-30 15:57

那这两个科目不是一直都有余额吗

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齐红老师 解答 2026-01-30 15:59

同学,你好
对,但是应交税费科目是平的

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快账用户1711 追问 2026-01-30 15:59

抵税(内销抵减)时,是要交附加税的,请问这个分录又是怎么做的呢

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齐红老师 解答 2026-01-30 16:01

用出口退税抵减内销应纳税额

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快账用户1711 追问 2026-01-30 16:02

具体是怎么做的分录,麻烦老师写一下,谢谢

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齐红老师 解答 2026-01-30 16:03

分录就是这个呀
借:应交税费—应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)
贷:应交税费—应交增值税(出口退税)

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齐红老师 解答 2026-01-30 16:03

同学,你好
在实务上,这个不做都可以的

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快账用户1711 追问 2026-01-30 16:04

借:应交税费—应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费—应交增值税(出口退税) 老师,你意思是,在抵税时,这个分录是可以不用做的是吗

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齐红老师 解答 2026-01-30 16:06

同学,你好
实务上,不做这个这分录的

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快账用户1711 追问 2026-01-30 16:08

老师,我1月申请了免抵税后,1月是要交这笔免抵税款的附加税的,请问这个附加税是不是不用另外做分录,正常做计提跟缴纳就可以吗

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齐红老师 解答 2026-01-30 16:12

同学,你好
附加税另外做
是的

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快账用户1711 追问 2026-01-30 16:14

那另外做是怎么做分录的呢

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齐红老师 解答 2026-01-30 16:14

借:税金及附加
贷:应交税费-附加税

借:应交税费-附加税
贷:银行存款

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快账用户1711 追问 2026-01-30 16:17

好的,这回是懂了,谢谢老师,你讲得很通透

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齐红老师 解答 2026-01-30 16:21

不客气,祝工作顺利

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同学,你好
“免”税(出口销售)
借:应收账款/银行存款
贷:主营业务收入
(不计提销项税额)

“抵”税(内销抵减)
借:应交税费—应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)
贷:应交税费—应交增值税(出口退税)
(用出口退税抵减内销应纳税额)

“退”税(收到退税款)
借:银行存款
贷:应收出口退税
(实际收到退税款时)
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您好, 你是指加计扣除吗?
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