同学你好, 这属于霸王条款, 肯定不能听他们的,发票可以不重开。但是。钱不能多给

预付款:对方开来的发票有一部分已经开过票了,属于多开发票,但是对方不愿意重新开正确发票,那我方应该怎么入账比较规范?1,直接按实际支付金额入费用,多开部分不理?2,先按发票金额入费用,这样预付账款有个贷方余额,转出到营业外收入?
老师,我们供货给下游,发货时把发票都开出来了,按照合同约定对方应3个月内给我们付款,但是过了3个月还没付款,我们按照合同约定计算了违约金,开具了收据,对方把钱都打过来了,但是现在对方要求我们开具增值税专用发票,说违约金属于价外税,并且要求我们把之前的发票作废,把违约金融到货款价格里?想问一下他这样要求合理吗?
供应商按照实际送货金额开了发票(冰箱),我方已经根据发票录了固定资产并计提折旧。结果最后付款金额比发票金额少(多配送了两台冰箱,供应商说送我们了),现在我方如何账务处理?第一步是要把发票退回去让他们重开吗?那我的固定资产怎么弄?
公司他们之前是客户需要多少发票就开多少,不一定按照销售付款的金额来开票,然后现在我接财务工作后发现以前的发票不附在记账凭证后面,开的发和销售单对不上,这样怎么办? 他们系统是销售单做了应收单,应收单就没有发票就确认收入啦,付款的时候就消了应收账款,发票是对方要求开多少我们就开多少,这样发票在我们账这边就起不了作用啦
9月运费实际金额232832元,有笔61831元的货损,对方要求我们开张61831元的发票。 实际收到对方发票171001元的发票,由于财务疏忽,又扣了一遍61831元的货款,现在我司实际打款109170元。 按道理,我方开了61831元的发票,所以对方应该给我们开232832元的发票,所以下次我们应该怎么操作呢?对方应该开多少发票?
经营性应付项目的增加,是怎么计算的?
收到股东投资款的分录
请问分公司亏损,注销的时候如何记账把这部分亏损并入总公司?
老师,工地出意外赔钱了,这部分费用能作为营业外支出能抵所得税吗
四月份取得的发票 八月份再拿来做账可以吗
老师,一般纳税人开了40万票出去,只有20万成本票,怎么合理避税
请问老师,申报个体工商年报里面有个资金数额,这个填什么
老师您好,小规模纳税人生产企业开出的普票也是一个点吗
会计学堂可以代办继续教育么?费用怎么收的
朴老师,请教个问题,我们公司23年的时候欠社保当时报企业所得税的时候,没有交社保,然后就纳税调增;24年有没有交24年的,24-25年的社保没有交,如果我26年1-5月交了,我是不是可以调整105000表直接把金额填写成纳税调减!同时填写105050表其他列示。 这样做有没有税务风险!
是的,我也觉得这是霸王条款,那如果我们又希望能有票的情况下,该怎么处理呢?
对方态度很强硬,重开就需要收费
你们是客户,可以对他们强硬的, 你们就只支付 正常费用,票多开了,就按照实际的费用做账。不用非得按照金额入账。 只要你们有理,坚决不同意他们这么做, 对他们说,【你们多开票属于虚开发票,是犯法的】 合同里没有 约定 重开票 收手续费吧。 不行。就换一家货代公司。
你要是解决不了,就和老板汇报。
不是,对方是多开了发票。问题是想让我们多付这部分钱,因为客人还没提货,我担心一点就是 到时货代说我们没有付够钱不放提单,客人提不到货,是这样的,要不然多开的发票我们直接入账即可。
我明白你的意思的, 遇到对方没有职业操守的, 我们实在解决不了时,就和老板汇报吧, 让老板决定吧。 因为这次假如给了300元票重开了货放行了,怎么能保证下一次不再遇到类似情况呢,
如果向税务投诉,会有什么影响?
税局肯定会查他们公司的,税局欢迎企业投诉不良企业的。 投诉前 主要先考虑你们家 有没有曾经出货时 有漏洞或者说 有把柄在货代公司。 因为 企业自身做不得完美,有时候 海关来查,还真就得货代公司配合解决的