这个公式不正确,核心问题是混淆企业资产负债、所有者权益和股东个人负债的边界,且漏记资产负债、错误处理利润,不能用来核算前期股东负债。 无账情况下厘清新旧股东债务争议,需先全面盘点公司所有资产 / 负债,按资产 = 负债 %2B 所有者权益算准净资产,再单独核对股东与公司的资金往来,最稳妥的方式是委托第三方做清产核资 / 专项审计,以专业报告作为认定依据。

老师您好,公司2018年6月之前由其他单位管理并做账,7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告,里面有资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益变动表。没有科目余额表,对方不提供。 现在我在重新建账,根据资产负债表和银行对账单,录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额;“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”,“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了,生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是,利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字,我应该入到哪里呢?需要录入吗?
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
老师,我现在遇到一个问题就是,22年会计把财务费用-利息,做成了应付股利。借银行。。。23年我换金蝶,负债表没有应付股利科目,于是调整为 借 应收股利,贷其他应付款-利息 ,这样负债表就显示有应付股利对上期初数了。那我现在23年1月更正前面的,1、借 财务费用-利息( 蓝色)贷 应收股利 (蓝色) 2、借其他应付款-利息,贷现金,就都平了……但是感觉这个财务费用放蓝色不妥,是不是不妥??可是放借方红色,感觉都冲不平应收股利
老师: 请问一下前期投资3600万,2023年企业所得税年报是0,报表等也是0 2024年1月1日开始营业 A:营业前(装修期间票款)前期票钱合同情况如下,老师我分别应该怎么做呀? 1、有票有对公付款有合同 2、有合同有对公付款,无发票, 3、有合同有对公付款,发票金额有多有少的,参差不齐 4、有合同有收据是现金付款的, 5、有合同无收据是现金付款的 6、啥都没有白条,附付款截图, B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水,银行基本户余额可以对上,一般户对不上,其他工资余额,往来余额等只有一两个可以对上,其余全都对不上,收入没有做,前期的长摊情况等也不清楚, 我7月份面试接手的,现在不知道怎么捋? 老师请问我是重新挨着一笔一笔做,还是怎么办呀?我们是酒店行业,金额小,但是繁琐,笔数很多, 每天还有当期的很多杂事,老师请问我该怎么做呀?
老师: 请问一下前期投资3600万,2023年企业所得税年报是0,报表等也是0 2024年1月1日开始营业 A:营业前(装修期间票款)前期票钱合同情况如下,老师我分别应该怎么做呀? 1、有票有对公付款有合同 2、有合同有对公付款,无发票, 3、有合同有对公付款,发票金额有多有少的,参差不齐 4、有合同有收据是现金付款的, 5、有合同无收据是现金付款的 6、啥都没有白条,附付款截图, B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水,银行基本户余额可以对上,一般户对不上,其他工资余额,往来余额等只有一两个可以对上,其余全都对不上,收入没有做,前期的长摊情况等也不清楚, 我7月份面试接手的,现在不知道怎么捋? 老师请问我是重新挨着一笔一笔做,还是怎么办呀?我们是酒店行业,金额小,但是繁琐,笔数很多, 每天还有当期的很多杂事,老师请问我该怎么做呀?
郭老师,我们有一笔暂估的原材料,汇算有调增了,我账上领料结转成本了,现在还挂了应付账款-暂估,我要怎么冲
老师1月开了发票如果2月开的发票多的话是不是1月的要申报了2月才能开出来,不然额度不够,还是说得把1月的税款也要交了才可以
老师,我想问一下。12月末我做银行日元汇兑损益,取的12.31的汇率,那我1月底做汇兑损益,月初汇率应该是1月第一个工作日的汇率吧,但是那我1月初的日元对应的人民币折算价和12月底算的人民币折算价有差,这个汇率取值到底应该怎么处理?可以直接用12月末的人民币数当成1月月初的人民币数来算1月的汇兑损益吗?
公司账务是代理记账公司做的,税务局上能看出来不是自己单位员工做的而是代理记账做的不
ERP学习软件,上哪里找?找不着,或是上哪买也可以,我要学习软件,我想学习一下ERP
老师:请问截至25.12.31现金+银行余额+应收未收-25年应付未付-25年利润, 得出来得金额就是前期股东的负债,这个理论是对的吗? 在职公司前期没有账,现在新旧 股东对于债务意见不同,
老师好,请教下,公司是一般纳税人,做销售体育产品,开具13%销售发票,因税负太高,后边如果转成只给厂家代理销售体育产品从中间赚取销售代理佣金,给厂家开具6%的代理销售服务费发票,这种可行不?
备考26年注会会计和经济法需要准备多久?2月开始准考时间够不?
老师 我司是制造业请问能开代加工费发票吗?
你好,老师!请问下我们开给对方普票,对方没有营业执照税号的,那发票能开吗