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老师,我从12月份接手公司账务,1月缴纳了4500的增值税,其中有4000是12月业务形成的,另外500是之前的留底加上,几个月的费用进项抵扣的形成的增值税,因为我们公司之前都没有人做账,我是从12月接手开始做,报税都是外账在报,很乱,请问我应该怎么做账比较合规

2026-02-06 11:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-02-06 11:54

你好1月开始正规起来慢慢的

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快账用户7139 追问 2026-02-06 11:57

关键是我不知道这个留底应该怎么做分录

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快账用户7139 追问 2026-02-06 11:58

我从12月开始建的账

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齐红老师 解答 2026-02-06 11:59

你期初建账这个有反应吗在期初余额上

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快账用户7139 追问 2026-02-06 12:00

我在增值税申报表上面看到的

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你好1月开始正规起来慢慢的
2026-02-06
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-留抵退税
2024-01-29
你好,需要查看一下产生差额的原因。
2021-08-27
一、如果缴纳是当月的增值税那么直接做分录 借:应交税费——应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 二、如果是上个月的增值税,那么期末将贷方应交的销项税转入未交增值税中,表示当月应交未交的增值税。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 三、在实际缴纳时再转入已交税金明细科目中转销 借:应交税费——应交增值税(已交税金) 贷:银行存款
2019-12-25
同学你好 1.可以的 2.也可以 3.可以抵减后面要交的附加税
2021-08-10
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