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老师您好,我12月份有一笔收入确认了暂估入了无票收入,1月份收到的票,我这个账需要怎么做呢

2026-02-10 13:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-02-10 13:17

您好,你是暂估了成本吧

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1月在无票收入那里填负数
2026-01-16
同学您好,1月份收到发票,借:主营业务成本 负数 贷:应付账款-暂估 负数;收到发票后,借:主营业务成本 发票数 贷:应付账款-暂估 发票数
2024-01-13
你好。开票时先红冲无票的收入,再做一笔收入。
2023-04-06
你好!可以的,操作可以这样
2023-03-03
您好,不是,就是您先内部确认哪些先未开票收入本期开票的
2022-04-19
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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