借:管理费用266.04 进项税33.96 贷:银行存款300

老师你好,公司19年预付一笔展位费用。当时分录:借预付账款 贷银行存款 到今年5月份还未收取发票,就把该费用转入损益,分录为 借销售费用 ,贷预付账款。8月份的时候该发票回来了,请问现在怎么进行账务处理,分录怎么写?
老师请问下,今年8月份公司有笔费用支出,当时没有发票,以前的会计账务处理是借:其他应收款,贷:银行存款,现在确定这笔费用提供不了发票,我要怎么做账呢?
1月份用公户支付物业费15660,未收到发票,因公司换地址物业费没有使用完,6月份物业费退公户10293.77,并收到发票金额5026.77,税额305.41,少开含税金额34.05,1月份支付的时候做账 借:管理费用-物业费15660 贷:银行存款15660,收到退回的钱和发票该怎么做账?
我们公司是一般纳税人,前会计2022年当时只有银行付款回单,没有收到发票,会计挂借:管理费用-办公费 贷:银行存款 今年6月份专票回来了,已在今年6月份认证了这份发票,请问老师今年6月份如何账务处理?
您好老师,收到房租发票已按票面金额入账,贷方挂了应付账款,付款时候又做账一笔管理费用 贷方银行,等于管理费用多计提了(这是22年12月份的事)汇算清缴已过,今年11月份怎么入账调整?
老师好,请问劳务派遣差额开票后做帐,财政局让我们就按发票上的税前和税额做,不做销项抵税,这样可以吗
麻烦问下老师,比如A对B的债权,意思是不是A应收B呢?
请问,有关企业享受税收优惠政策问题(招用自主就业退役士兵),国家税务总局 2023年第14号 文件 第二条 “……在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠”,条文这里所说的3年,是指企业,还是指员工(即退役士兵)?谢谢
请问老师,公司分红200w,那么提取10%的法定盈余公积是按照哪个年度的税后利润算的?
老师,干部租房被审计单位按70年计提折旧,实际是按50年计提折旧,这种情况下,需要调整被审计单位的期初数吗?被审计单位是预算执行单位,净利润亏损2900多万
投资性房地产要放哪个科目呢?
25年8月份我这边已经抵扣进项了,2026年2月 对方红冲了。进项转出是在当期转出还是在25年8月份?而且后面对方也补回来一张进项了
给工人发工资,发了8万,超过6万的部分,可以备注什么,可以多给开2万,不交税吗
老师 赠品 是如何做分录的额, 销项税,都是如何申报的,外购 赠送个户,且并没有单独开这张发票。
现在,3个,附加税,还减半征收吗?