先对账,确实无法收回的转入营业外支出,不需要支付的转入营业外收入

企业之间的往来款怎么处理呢?一般多久处理
老师好,烂帐重建帐,往来帐好多虚数应收应付重建帐时怎么处理?会计分录怎么做?谢谢
年底老板要清理往来遗留账务,己经预付款多年现无法取得对方发票,如何做清帐帐各处理
老师 我去年从代账那接过来帐 银行是平的 但是很多客户不合作了还有往来款余额,还有的我核对了银行和发票 帐是平的 但是往来款挂着我们预收10万 银行我不能动 这种情况 怎么处理呀
老师:3年以上往来账,应付帐款没人来收,怎么处理,
老师,你好,我们是生产型出口企业,如果内销大约出口的,出口退税申报的时候能不能选择免抵
多年的往来帐,怎么处理呀?
那单位扣除的话,到了3月我再做一次年度扣除就能把我短视频那边的税费退出来是吗
老师好,请问一下我们公司销售发货走的是船运,这种船运基本都是一两个月才能收到货,这种怎么确认收入呢
老师,我司劳务公司劳务派派遣项目特别多,预支工资情况复杂。有预支1月份工资的,有提前预支2月工资的,有当天干完当天结算工资的。有的项目甲方都20号以后才发上个月的结算单过来,已经过了15号征期了!所以老师,您看我这样做操作可以吗?我每个月可以按银行对公账户发工资那个金额去结转当月的主营业务成本应付职工薪酬可以吗?不去按那个工资表去计提。最终出来的工资表我存档做备查可以吗?
老师新年好,我用这快账,怎么用起来特别难用是怎么回事,我想做应收应付总表和明细表怎么感觉太难了,有什么好的方法么?是因为我这个方法不对么
老师新年好,我用这快账,怎么用起来特别难用是怎么回事,我想做应收应付总表和明细表怎么感觉太难了,有什么好的方法么?
我们电商公司,每月从平台提现很多笔,但是收入账单是下月出来才能确认收入,这样月初先预估收入,后面确认平台收入了再冲减可以吗
货币是人民币,是不是也是要收到款才做出口退税
上个月给供应商应付款多了出现借方余额这个月怎么调回来
无法收回的应收账款,后面应该附什么原始凭证啊?