您好,可以的,可以红冲的,你是要申报 无票收入吗

老师,你好,我公司经营业务需要,2019年12月份发生业务15098284.35 元并有银行流水单,已在2020年1月征期申报2019年第四季度款项时申报无票收入并提前缴纳税款480125.44元;与此同时因我司票份为每个月25份,不够开具合同所需发票金额,现在要补开2019年12月申报的收入;由于2019年12月时我司公司经营地址在变更,没有办下来租赁凭证,故2019年12月和1月申请超限量未通过;因怕中途有作废等发票,故现在才向贵局申请1650份发票补开2019年12月的收入,望贵局批准, 19年12月发生银行流水15098254.35,当时已经按无票收入申报并提前缴纳税款480125.44元,当时租赁合同没有办下来,没有办法申请超限量,所以今年4月申请的1650份超限量补开19年12月份的收入,如果4月发票全部开对是没错的,关键是有一张开错了,已经跨月了,税款在12月份已领缴了,我现在可以红冲一张吗,税款的话转到那个月里,还是怎么办? 可以把我这张开废的税款,转到五月份吗?
问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
客户公司在8月退回7月31日的发票,要求格式按照他们的新标准重开,以方便他们的记入系统。并无任何业务再发生,不是退货行为。既然跨了月,请问对此我方会计需要做哪些处理?(包括票据账务和税务等所有方面) 请看清楚描述,是已经发生了业务,只是没有重新发生新业务。并且不是内容上金额上调整重开发票,只是格式调整。不要上来就说什么虚开发票,虚开发票是违法犯罪行为,不要自己是个什么所谓的专家老师就可以随便给别人扣罪名。难道作为从业人员您就那么厉害没有开错过发票吗?
老师,你好,是这样的,我上个月开票开错了一张,当时点了作废,但是不知道为什么没有成功,我认为成功了,账上就没做这笔收入,但是今天报税的时候发现开票软件及电子税务局上有这张发票,那我现在这个月就必须先交税,然后下个月再开红字发票对吧?但是我这个月不能缴税所以就像用进项票去抵扣,那这个进项票足够的话增值税可以全抵对吧?但是我这笔开票的我当时认为11月份开票已经成功作废了,这个收入也没有进账,这个账务怎么调整?需要调整吗?
老师您好,原来个体户是定额定期,提交每年核定,系统就发:“您办的期定额申请核定及调整定额业务。因即日起,个工商产消双定管理,实行查账征收或个人所得应税所得率校定方式,请报推实际经营收入、成本支出情况进行纳税申报,该流程现予以作废处。” 每次季度开票没超过额定的9万,怎么取消了呢?双定管理以上我们要去开通其他核定方式才可以使用了?
老师,我想问下,公司申报个税的时候,可以不扣员工个税么,让员工自己做汇算的时候,自己申报扣缴
商贸公司利润过大怎么办?都是厂家厂家直接拉到项目上去的,也没有自己的仓库,没有仓储信息咋办?
购进商品,已经打款,对方未开发票,对方公司不存在了(如:注销等),这种情况怎么处理呢。货已经收到了
老师好,材料与劳务合同的印花税是不含税收入乘千分之3?水利专项基金是不含税收入乘万之6?小企所得税是不含税收入乘百万之5?
老师,我们是给大学食堂配送蔬菜和肉类的供应链企业。由于1月初大学就放寒假了,所以我们12月发票还没开具,12月成本我也没结转的。过几天应该会开具2025年12月的发票,那我是等12月发票开具了,在3月份确认2025年12月收入,在3月份结转2025年12月成本吗?我们之前都是次月开具上月发票,所以我都是次月确认上月的收入,结转上月的成本,当月的库存商品的余额也是上个月盘点表上的金额。这次是受到学校放假的影响,所以12月发票说是这个月才开。
老师,你好,职工医保是当月缴纳当月吗?有时间规定吗?
老师,公司全额承担社保个人部分,把个人部分也并入了工资申报个税,同时个税也做了三险扣除,那工资表还需要单独体现扣除三险这个项目吗,达不到起征点,不扣个税的话那工资表的应发工资和实发工资是不是一样了?
分公司没有收入,但是刚买了一辆轿车,对方开了专票,这个进项税要怎么处理
25年10月份收到租金发票3万,10-12月份,每个月1万,每个月摊销费用-借:管理费用 贷:预付账款,12月份退租半个月租金5千,12月份摊销5千,总共摊销租金2万5,发票3万,到26年发票3万作废,对方重新开具2万5.我收到发票2万五和款项5千元,怎么做账务处理
老师好!我想问一下我们从西班牙直接采购一台机器卖到越南西哈努克港,不在国内停留,国外船直接到越南,通过外贸公司打款,有十万的利润,这个要怎么申报啊
怎么会无票 你看清楚好吗 是去年开了发票 今年要作废重新开 问题是去年年报已经报了收入已经做了 跨年没超过5月31日需要调整利润吗
不用,直接冲减当月的税费和收入就可以
今年还没开票的 25年不调整 26年冲减再开 等于没有收入还是0
等于是0,一正一负,并不影响什以
那25年还是按没有冲减前申报吗
问题是影响去年企业所得税吗
不会的,这个不用追溯的
会有税务风险吗 如果查的话
不会有风险,你红冲再重开了,并不影响什么
不影响25年 26年利润吗 会多交税吗
不会的,你不是一正一负了,你红冲了,再重开,这个是0
怎么可以查询对方公司是否抵扣你开的发票啊
发票业务-发票查询统计-全电发票查询下面就发票,最右边有个详情